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纳税调整项目明细表里的,业务招待费实际发生额是1107,营业收入是611370,那么账载金额,税收金额是填多少?

2022-05-22 11:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-22 11:52

你好 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 发生额的60=1107*60%=664.2 收入的5‰=611370*=3056.85 账载金额=1107,税收金额=664.2,纳税调增=1107—664.2

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你好 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 发生额的60=1107*60%=664.2 收入的5‰=611370*=3056.85 账载金额=1107,税收金额=664.2,纳税调增=1107—664.2
2022-05-22
你等会等会等会等会,
2021-03-25
账载金额是账上做的 税收金额,是允许税前扣除的。
2023-03-03
您好,业务招待费的60%=50936*60%=20374.4,营业收入的千分之五=111320.73*0.005=556.60,两者孰低。 账载金额=50936,税收金额=556.60,调整金额=50936-556.6=40379.4. 系统会自己算的。
2021-05-31
同学你好!账载金额   是会计上确认的金额 税收的话     是按税法规定      确认的哦
2021-05-30
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