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老师,我在报所得税汇算年报时发现企业所得税年度纳税申报表(A100000表)中的纳税所得和企业所得税弥补亏损明细表(A106000)中本年度境内所得额不同,差了21年6月交的所得税,公司年底是亏损,我问一下弥补亏损表该怎么报?

2022-05-21 13:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-21 14:13

你好,弥补亏损表一般不需要调整的,你只要核对一下金额就可以了,金额不同,时候你没有把每一张点击下方确定,最后的金额一定是跟主表应纳税所得额一致的

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快账用户4352 追问 2022-05-21 14:21

主要是预交的所得税要退

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齐红老师 解答 2022-05-21 14:26

如果你多交了所得税款也是跟应纳税所得额该指标没有关系

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你好,弥补亏损表一般不需要调整的,你只要核对一下金额就可以了,金额不同,时候你没有把每一张点击下方确定,最后的金额一定是跟主表应纳税所得额一致的
2022-05-21
您好 请问是应纳税所得额是负数吗
2022-05-10
你好 直接主表保存,弥补亏损表再去保存主表就可以
2021-05-20
你好,可能是系统问题,没有遇到这样的情况,明天可以联系主管局升级
2022-05-24
同学你好 对的 是这样的
2023-05-23
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