同学,你好 净残值会一直在账上的,除非出售报废
老师你好,如果公司固定资产原值5000元,残值率是5%,净值是5000-250=4750元,折旧3年(36个月),折旧了4750元,固定资产还可以使用,是还重新计提折旧?还是不管它,等到固定资产报废或者清理时再做帐?
老师您好,前面固定资产折旧,按5%的净残值 折旧到最后,净残值也全部按折旧全部计提完了,需要重新做帐吗
购入关联方的固定资产,部分已计提完折旧年限,部分没有,有几个问题要请教一下老师 1、已计提完折旧年限的,不需要做任何处理,在金蝶系统里原值按照净残值入账,还是按照把之前的累计折旧和原值也都放进去系统资产卡片里呢?需不需要重新评估价值计提折旧? 2、未计提完折旧年限的,是按照以前计算的折旧继续计提吗,还是重新评估,另外入账是按照发票购买价值呢,还是将之前的原值和累计折旧计入,按净值入账? 谢谢老师~
老师您好,请问,已提完折旧的固定资产增加辅助设备增资,增资部分需要计提折旧吗? 折旧是按增资部分的原值计算吗?不考虑已提完折旧的那部分原值了吧?
老师好,想问一下。当固定资产折旧全部提完后,残值率当时按0计提的,那当公司要注销时,还要怎么做吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
如果前面都把净残值都按折旧计提呢 现在怎么处理
同学,你好 那相当于残值为0
现在要不要再处理做笔分录,把多计提的再减掉
同学,你好 你现在要确定,是把残值当作0.还是修改凭证
前面做计提的时候,是按留5%的净残值,做的折旧计提,
同学,你好 那需要把之前多计提的,冲销