你好 这个50万建议按照5年来摊销的,从2021年12月开始
、因厂房改造支出入错科目,现更正借:固定资产--厂房1249316.78贷:长期待摊费用1249316.78 二、 因厂房改造支出入错科目,冲掉之前错记的科目借:长期待摊费用304260.74货:制造费用_长期待摊费用摊销304260.74 (结转固定资产借固定资产304260.74,贷长期待摊费用304260.74)三因厂房改造支出入错科目,现更正固定资产--厂房,重新计算固定资产折旧,借:以前年度损益调整127466.7贷:累计折旧--厂房127466.7结转损益借:利润分配-未分配利润127466.7贷:以前年度损益调整127466.7,所得税不调,以上分录是这样的吗?
你好老师:我们是筹办期,至今没有营业,在装修,我们的费用都计入了长期待摊费用,。购置的停车场道闸以及固定资产是计入长期待摊费用还是计入固定资产请问老师?如果计入固定资产次月就要计提折旧进费用,但是我们还没有营业.如果计入长期待摊费用是不是等营业后的当月先转入固定资产.次月再提折旧?
我们21年12月将一项本不该记入固定资产的厂房记入了固定资产,22年计提了3个月的折旧,4月将固定资产净值由固定资产科目转入了长期待摊费用,那现在长期待摊50万分几年摊销?
老师,您好,我出售一批二手的固定资产,这批固定资产一直没用到项目上,一直在放仓库。现在: 借 :固定资产清理 239 累计折旧 178 贷:固定资产 417 我每月计提折旧,一直放在长期待摊里面。 借:长期待摊费用 20万 贷:累计折旧 20万 这样,我现在出售了,这个长期待摊费用,需要转走吧?具体怎么转?怎么入账呢?请老师指点
老师,您好,我出售一批二手的固定资产,这批固定资产一直没用到项目上,一直在放仓库。现在: 借 :固定资产清理 239 累计折旧 178 贷:固定资产 417 我每月计提折旧,一直放在长期待摊里面。 借:长期待摊费用 20万 贷:累计折旧 20万 这样,我现在出售了,这个长期待摊费用,需要转走吧?具体怎么转?怎么入账呢?请老师指点
项目挂靠,有材料和项目扣款,会计分录怎么写
请问老师,购买车,有一个车船税是代扣代缴的45元,交强险发票金额没有车船税的钱,交强险1200,我们实际付了1245元,这个车全税进什么科目?
老师 增值税外购的商品用于对外投资 要视同销售 进项税和销项税应该是正好抵扣吧?那这样做是为了什么
内账和外账区别哪位老师知道
这两张表里的资产减值损失金额应该是一样的吧?
老师 增值税外购的商品用于对外投资 要视同销售 进项税和销项税应该是正好抵扣吧?那这样做是为了什么
老师,请问之前的房租押金,房东有部分押金退到了私户,请问这要如何处理比较好?(好不容易要到的,让退其公户他不同意),这个要如何操作才能比较好的平账?谢谢
老师:电子税务局密码多次输错 ,账户被锁定了 。怎么办?
老师 你好,我们属于挂靠,挂靠公司是西安的,现在要给这个挂靠公司开发票,工程地址在外地,那这个现在开劳务费发票要怎么开,劳务服务发票发票属于建筑服务发票吗,
捐赠给政府部门汽车,有哪些优惠政策?需要交印花税吗?
微信扫码加老师开通会员
这个已经不能返回去了,当初入固定资产已经在2022的1-3月计提了折旧
这个是要补计提当时的折旧或者是摊销的,如果是计提了,但是科目错了,要对调科目的
科目已调整,那现在我是余值分5年来摊销前面已经按20年计提折旧的前3个月的折旧金额不用调整了吗
是的,你之前的折旧是不需要调整的
现在是净值按5年重新摊销吗
不是的,那个是放在账上的
那是按照哪个金额来摊?
这个就是看你账面上的净残值的