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老师,收到客户退回的多付的货款怎么做分录?

2022-05-21 08:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-21 08:36

你好!你们是付款方还是收款方?

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快账用户6105 追问 2022-05-21 08:37

我这边是收款方

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齐红老师 解答 2022-05-21 08:37

你好!之前收款计入什么科目了?冲了就可以

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快账用户6105 追问 2022-05-21 08:38

之前是预付货款

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快账用户6105 追问 2022-05-21 08:39

冲的话借银行存款,贷预付账款金额负数?

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齐红老师 解答 2022-05-21 08:39

你好!借预付账款贷银行存款就可以

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快账用户6105 追问 2022-05-21 08:41

我是收款方,我怎么能贷银行存款呢?

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齐红老师 解答 2022-05-21 08:44

你好!借银行存款贷预付账款蓝字就可以

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快账用户6105 追问 2022-05-21 08:48

意思就是贷方预付账款不需要红字,正常做账就行

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齐红老师 解答 2022-05-21 08:49

你好!预付账款是资产类科目贷方是减少

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相关问题讨论
你好!你们是付款方还是收款方?
2022-05-21
你好, 借主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷库存现金
2021-03-11
如果客户多付货款,应先冲销原收款分录,再做退款分录。具体操作:冲销原收款,借应收账款,贷银行存款或现金;然后做退款,借银行存款或现金,贷应收账款。简单说就是“还钱”,两步操作搞定。
2024-08-29
你好,是收到货款只有3591,客户只给了2万吗。 客户也没有多转啊。
2025-02-25
借:应收账款 贷:银行存款
2022-03-07
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