你这个报表是真的吗?怎么你的攻击关系不对?未分配利润期末减期初等于利润表的净利润,你用以前年度损益调整或者是利润分配做过吗?
老师好!我公司餐饮行业,这两年都是亏损的,老板叫财务给一套合理化建议,如何提高利润,说得好像亏损是财务的责任一样,说我们有义务提建议,这个怎么做呢老师?毕竟我们不在一线做业务,老师可以帮我看看我们的报表帮分析一下吗
您好!老师麻烦问一下我们公司投标对方单位要求提供财务报表、利润表调整的时候我是把材料据实结转了、劳务成本人工费我没有结转的情况下我们财务报表是盈利的、我劳务费人工成本结转以后就是亏损严重的、本年累计盈利150万元、这样可以吗?
老师,这是公司21年财务报表,现在要做汇算清缴,请帮我看一下哪些地方还可以再调?
老师,这是公司21年财务报表,请帮我看一下哪些地方还可以再调整,使得利润会降低?
老师,2021年的凭证当时做的时候科目不规范,还有研发费用比例太高,所以想要追溯调账,想着把2021年的凭证反结帐给更正一下,这样会导致财务报表数据要更正,我改完账,再更正所得税汇算清缴的报表,这样做税务会不会打电话来查,因为我家2021年年度利润总额是负数,调完也是负数,不牵扯应纳税所得税的调整,只是利润的负数金额会有变动。我这样做,可以吗?税务会不会让解释
比如有个固定资产合同签订是3万,现在对方只开2万发票,后期的票不懂什么时候才会开,固定资产入账是多少呢?固定资产也使用了。
不同法人公司之间转账是只能备注货款吗,就是一个公司没钱了需要从别的公司借过来再还回去这种,但是两个公司也有业务往来,或者公司之间的借款呢,这种是不是比较麻烦。
请问老师,我们是小规模的装饰公司,接了一个工程名称是:年产100套城市轨道交通设备项目中庭内综合管网及电梯五方对讲工程。这个具体开票怎么开呀?
求电子版2010企业会计准则
老师,姐妹几个只有一个人用父母的扣除数,可以按3000扣减吗
XX公司规定:每月3.15号发上个月工资,4.10号缴纳3月份社保,但是个人承担的社保公司不垫付,在3.15号发工资的时候需要提前扣出来 3月份工资做账: 借:应付职工薪酬 (2月份计提应付工资) 贷:其他应付款--个人社保费 应交税费--个人所得税 银行存款 3月份计提社保做账: 借:销售费用--社保费 管理费用--社保费 贷:应付职工薪酬--社保费 4.10号缴纳社保做账 借:应付职工薪酬-社保费 其他应付款-个人社保费 贷:银行存款 以上这样做账,是否正确
举例我进货成本400,但是产品退空箱减去50,这个要怎么分录
2025年春节有几天带薪休假?
公司春节假期放到年初七,年初八复工,但是老板通知不上班,待定,也没说具体上班时间,工资还有得拿吗?
第四问超额股利为什么要减掉330 是因为总的股利不超过剩余股利的数吗
调整的话,你的收入成本能动吗?不能动的,从费用里面着手,增加你的费用,你得有发票或者是增加工资,你得申报个税
老师 这个报表是之前的代账会计做的 她做出来准备申报 但纳税过高 老板也不愿意 账也还没交接给我 现在我要重新调整 合理降低税务
去年挂了100多万的往来 这其中有一些费用类的票是今年开来的 这些是不是可以做?
可以做的,你现在这个表格没法修改,你别修改了,你借利润分配未分配利润贷预付账款,然后你汇算清缴的时候可以多抵扣,前提是你们预缴税款的时候交税了没有,如果交了的话不好退税。
因为有些税务局大部分基本上都是这样的,你要退税,税务局会要求查账,就跟你说我们要查账,查了账之后才能退
还没交 我现在再给代账会计一些费用发票 她从往来里入手可以吗?今年开来的有一些销售费用和办公费用的发票
可以的,可以这么做的,只要降低你的利润就行。
像这种今年取得的发票 如果抵扣了去年的费用 今年粘贴凭证时不能再粘贴了吧
好做到这个月就可以啊,借利润分配未分配利润贷预付账款做这个吗。
那目前的报表直接在费用上动吗
不要动,你申报给税务局的,你修改不吧?你之前的财务报表还能修改吗?第四季度的。
我刚联系税务大厅 可以更正
那你更正申报 反结账修改都做到12月份。
像这种今年收到的费用票 我再调账 往去年凭证里粘贴还是?
你暂估,12月份暂估,然后发票到了和你暂估一样的,你可以把今年的发票放到去年的凭证后面。
我们是电商企业 例如销售费用暂估 借:销售费用-广告费暂估 20000 贷:其他应收款-XX 20000 吗?这种费用的暂估我之前没做过
你好,直接借销售费用广告费,贷其他应付款就可以的。
那到时候暂估时 直接按照发票金额暂估即可
是的是的,是这么做的。
我们目前的往来账 有供应商的 有内部员工的 做费用下谁的往来比较好 ?我们公司股东也是职工 备用金一直提取到他个人账户上的 现在下他的往来是不是最合适?
是支付的时候是怎么支付的。
你们单位实际支付的。