您好 借:应付账款 8000 借:其他应付款 -8000
企业用库存现金支付购入的管理部门使用的办公耗材,金额1000元,在填制记账凭证时误计入银行存款账户,并据以登记入账,其错误记账凭证所反映的会计分录如下。 借:管理费用—办公耗材 1000 贷:银行存款 1000 。请采用差错更正方法,编制更正分录
企业用库存现金支付购入的管理部门使用的办公耗材,金额1000元,在填制记账凭证时误计入银行存款账户,并据以登记入账,其错误记账凭证所反映的会计分录如下。借:管理费用—办公耗材1000贷:银行存款1000请采用差错更正方法,编制更正分录
企业用库存现金支付购入的管理部门使用的办公耗材,金额1000元,在填制记账凭证时误计入银行存款账户,并据以登记入账,其错误记账凭证所反映的会计分录如下。借:管理费用—办公耗材1000贷:银行存款1000请采用差错更正方法,编制更正分录
练习错账的更正方法6月2日以银行存款支付购货款¥8000填制记账凭证时误记为其他应付款的借方,并以登记入账原编制会计分录如下借:其他应付账款8000贷:银行存款¥8000如何修改?
练习错帐的更正方法6月8日,销售商品一批系价款¥49,000货款未熟七记账凭证错记为¥4900并已登记入账,原会计分录如下借:应收账款¥4900贷:主营业务收入¥4900如何改正
郭老师我还是没有明白查有始以来的营业收入用于算什麼呢
老师这个月工资我们没发下来,个税申报的时候是按0申报还是按计提的申报?
老师,支付1月份工程进度款是3570500元,那进项税应该是多少
2025年度工资申报忘了如何补申报?
请问员工自己付款缴纳的税收滞纳金罚款,公司怎样做账及分录
支付汇票保证金,并开出银行承兑汇票,就已经形成了负债,对吗?老师
老师,我要冲红这笔分录,借:5801所得税费用,贷:应交企业所得税,冲的是上年的账,我该如何分录呢?
发个最新工资税率表按月算的。最好是表格形式
老师,长期借款利息支出能和收到的利息收入抵消吗
老师业务招待费的扣除标准是收入的0.1%和实际发生的60%相比吗