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老师,你好。去年12月计提了12月 的租金,借:管理费用73333,贷:应付账款。今年1月收到专票。进行了勾选。其中金额69840.9,税金3492。今年应该怎么做账务处理

2022-05-18 12:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-18 12:05

借应付账款贷利润分配未分配利润73333 借利润分配未分配利润69840.9 应交税费应交增值税进项3492 贷应付账款

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快账用户9983 追问 2022-05-18 12:07

收到的专票不能借:应交税费—进项税,贷:以前年度损益调整吗

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齐红老师 解答 2022-05-18 12:07

你是企业会计准则做账吗?

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齐红老师 解答 2022-05-18 12:07

如果不是的话,用利润分配未分配利润来做 还有你这个金额不对,差着一分钱

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快账用户9983 追问 2022-05-18 12:07

是的呢老师

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齐红老师 解答 2022-05-18 12:08

那你看下你的税额是少写了一分钱吗?

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快账用户9983 追问 2022-05-18 12:08

是企业会计准则。是69841。打错字了。不好意思

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快账用户9983 追问 2022-05-18 12:09

是企业会计准则的话就可以用我刚刚的处理方式做嘛?

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齐红老师 解答 2022-05-18 12:11

可以的,可以这么做的。

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快账用户9983 追问 2022-05-18 12:12

好的。谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-05-18 12:13

不用客气 工作愉快

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借应付账款贷利润分配未分配利润73333 借利润分配未分配利润69840.9 应交税费应交增值税进项3492 贷应付账款
2022-05-18
你好,金额做少了,这个没有少吧,这个做多了。
2022-02-14
同学,你好 借:应付账款 贷:以前年度损益调整
2023-12-11
实际没有业务是吗?借应付账款 贷利润分配未分配利润
2023-09-26
您好,那您需要做调整,借以前年度损益调整(红字),借应交税费应交增值税(进项税)
2022-04-22
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