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还(3)10日,发出预收款销售的甲商品225件(上月已预收货款203400元)。(4)15日,上月销售的甲产品50件因质量问题发生退货。购货单位交来税务机关开具的进货退出证明单,该批产品的原价款为40000元,增值税额为5200元(购货单位因提前付款曾享受了原价款2%的现金折扣),退回产品的货款及增值税额尚未支付。退回产品已验收入库。(5)20日,向某单位转让一项专利技术的所有权,该项专利技术的账面余额为180000元,累计摊销30000元,转让价120000元(不含增值税),已开出增值税专用发票,价税款已收存银行。(6)22日,用银行存款支付广告费,取得增值税专用发票注明广告费50000元,增值税3000元。(7)31日,结转已销存货成本。(8)31日,结转本月销售产品应交的消费税。(9)31日,摊销本月与资产相关的政府补助6000

2022-05-17 14:17
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-17 14:57

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2022-05-17
1借银行存款339000 贷主营业务收入300000 应交税费应交增值税销项税39000 借主营业务成本200000 贷库存商品200000
2023-05-08
你好 1,借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品 2,借:银行存款 ,贷:预收账款 借:银行存款 ,贷:预收账款 借:预收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品 3,借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:银行存款 借:库存商品   ,贷:主营业务成本 4,借:预付账款,贷:银行存款 5,借:税金及附加,贷:应交税费—城建税,教育费附加 
2023-05-10
你好,具体是针对哪一笔业务的? 
2023-05-10
你好 1,借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品 2,借:银行存款 ,贷:预收账款 借:银行存款 ,贷:预收账款 借:预收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品 3,借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:银行存款 借:库存商品   ,贷:主营业务成本 4,借:预付账款,贷:银行存款 5,借:税金及附加,贷:应交税费—城建税,教育费附加 
2023-05-10
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