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老师,平问一下,我们是购买方,拿到专票已经认证抵扣了,后来发现有误,开具红字增值税专用发票信息表。不含税金额14220.18元,税额1279.82元,请问一下怎么写会计分录了?

2022-05-17 11:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-17 11:50

。收到红字发票的时候。收到红字发票的时候做原来负数分录。

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相关问题讨论
。收到红字发票的时候。收到红字发票的时候做原来负数分录。
2022-05-17
你好;  你去看发票合计金额是好多 ;      2个发票 对应2个信息表才对; 不应该有4个的记录; 看是不是开错了  
2023-04-18
你好,是购买方申请,销售方开具红票
2021-06-08
这个是购买方开红字信息表,销售方根据这个开红字发票
2021-02-22
借库存商品负数进项税额负数贷应付账款-11000重新按蓝字做借库存商品 进项税额 贷应付账款10000
2021-03-24
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齐红老师 | 官方答疑老师

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