你好同学,他正常给B企业的话,开这个车辆的名称就可以的,然后发票的话,你可以开普通发票,也可以开专用发票,需要那个B公司来和你沟通,然后税率的话是13%,因为你勾选认证过这个进项发票了。
我公司是一般纳税人,从4S店铺买了一辆新车,取得机动车销售统一发票,抵扣进项,新车记在公司名下,是公车。现在车辆用了几年,打算卖出,卖给D公司,D公司是一般纳税,我现在要给对方开票,对方付款,但是这个票我怎么开?税率多少?专票还是普票?
一般纳税人公司,从4S店铺购进一辆新车,抵扣过进项,这辆车属于公司的,是公车。现在公司要把这辆车出售给另一个企业B,请问这个业务公司给公司B开票的时候可以开什么类型的发票,专票?普票?还是都可以?
一般纳税人公司,从4S店铺购进一辆新车,抵扣过进项,这辆车属于公司的,是公车。现在公司要把这辆车出售给另一个企业B,请问这个业务公司给公司B开票的时候可以开什么类型的发票,专票?普票?还是都可以?
一个企业A,一般纳税人,从4s店铺购进一辆新车,车辆抵扣过进项,作为企业A的固定资产处理。现在车辆用了几年,打算出售给另一个企业B,请问企业A出售这辆汽车的时候,怎么给企业B开票。发票的类型是什么?专票?普票?还是都可以?开票税率是多少?
甲企业为增值税一般纳税人,主要从事大客车的生产和销售业务,2020年12月经营情况如下: (1)对外销售A型大客车200辆,每辆客车的含税售价为33.9万元,同时收取手续费2万元。 (2)购进一处生产车间,取得增值税专用发票,注明价款800万元, (3)采用以旧换新方式销售B型大客车100辆,每辆旧客车含税价5万元,实际每辆收取含税价17.8万元,已知:销售货物增值税税率为13%,购进生产车间的增值税税率为9%。 问: (1)计算甲企业当月对外销售A型大客车的增值税销项税额。 (2)计算甲企业当月购进生产车间可抵扣的进项税额。 (3)计算甲企业当月以旧换新销售B型大客车的增值税销项税额。
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
好的,假设跟公司B协商好开具普通发票。现在,我顺着思路在问一个问题,公司V取得这辆车,没有抵扣过进项,因为他只取得普通发票,公司B使用一段时间后,这辆车又再次出售,给公司C,那么请问,现在公司B的角度,他给公司C开票的话,开什么类型的发票?专票?普票?还是都可以?税率多少?请回复全面一些,因为我就是想对比一下,两种情况,谢谢
你好,他是开具三个点的,嗯发票,然后按照2%去缴纳增值税,因为他是用的简易征收,因为它没有抵扣进项税额。
那如果和公司B协商了开专票给他,那他抵扣过,情况又变成什么样呢?
嗯,那就是说b在开13个点的票给C。
13个点的票给c,那是专票还是普票啊
您好,专票也可以,普票也可以双方沟通。
那就是说,现在公司b的角度,如果上家企业卖给我的时候开的是专票,我再卖出去,13%专票普票,我都可以开。但是如果上家卖给我的时候开的是普票,我再卖出去只能3%减按2%开普票,是这样子理解吗???
您好,是这么个意思,同学
好的,那请问我不太明白,为什么我的上家如果给我开普票,我再卖出去,只能3%减按2%呢?我可以放弃这个选择吗?还是说就规定了是这样的???
您可以放弃,没有严格的规定说必须这样,为什么可以这样,为了照顾企业,减轻企业的压力,本身您也没有认证进项
哦哦,那就是说放弃的话,那就是13%的税率咯,是这个意思?
你好对的,同学,是这个意思哈
现在公司B适用的税率就是13%,如果选择3%减按2%,公司B还得和税局进行沟通,是这样子理解吗?不然没法开具这样子的发票?
您好,同学,这个是这样的,您需要提前联系税务局,问一下是否需要备案,有的税务局要求不太一样