你好; 你们 会开票给被挂靠公司去; 他们会扣除 税费和管理费 ; 余额支付给你公司的;
老师,您好,我想问一下我们是被挂靠方,挂靠项目的账怎么做,首先我们公司收到挂靠方打款代付材料费我们借:银行存款贷:其他应付款-挂靠人,我们收到工程款:借:银行存款贷:应收账款-甲方,拨付挂靠单位工程款借:其他应收款贷:银行存款,挂靠方提供材料发票,借:其他应收款贷:银行存款,最后那个其他应收和其他应付怎么平账呢
老师,您好,我想问一下我们是被挂靠方,我们公司收到挂靠方打到我们公账代付材料款,做账借:银行存款贷:其他应付款-挂靠人,收到发票借:工程施工-某某项目贷:其他应收款-某某项目,我想问一下最后其他应付和其他应收怎么平账呢
我们被挂靠方收到甲方转来工程款扣除管理费和税金后,减去我们帮挂靠公司支付的料工费,然后为什么挂靠方给我们的进项税要算我们的收入?
老师,我们是挂靠项目,挂靠的公司收我们工程款和用公户为我们付款,我拿什么作为原始凭证做账呢
老师,我们是建筑公司,挂靠我们公司投标的项目,听说内账可以用预收款来做收到的工程款,分录是借银行存款,贷XX预收款,可是我们都是开出发票才收到工程款的,这样也是用预收款吗?当我们付给挂靠的公司时分录怎么做呢?
我们没成立公司,挂靠这个公司就为了开票给甲方,那做内账拿什么做凭证
你好; 。 那你内账 就用银行回单 和合同来做附件