您的月份是指开票日。您的月份是指开票日期还是什么?
老师,我们有一张发票在货物或应税劳务,服务名称那一栏中写写着详情见销售清单,但就是没有销售清单,属于不合格发票,对方也无法补给我们销售清单,那我还能入账吗,可是又有个说法是入账要据实入账,这的确是我们实实在在发生的业务,那如果可以入的话后期有什么调整吗
老师好,最近遇到一个问题,公司在我入职之前,有2张进项发票(应该是购买的)抵扣了,进项税额抵扣了2000多,后来销售方出问题,要我司写情况说明,我之前有份写的太直白了,老板说要写的圆滑点,模棱两可,不要让税务局盯上,会计学堂有模板吗,类似的情况说明,谢谢
老师您好,供应商今年8月份给我开了一张100万的建筑发票,我司8月份已入账,11月份发现该发票备注栏却少了一个备注说明,金额,商品名称都没什么问题,然后让开了红字信息表给供应商,让供应商红冲之后重新开了带有备注说明的蓝字发票,那我要把8月份做的账要冲掉,然后根据11月重新开的发票再重新做进去吗?还是不需要冲八月份的账(因为十一月份开的进项发票就是一正一负,平的)
老师,销售方把发票的“货物或应税劳务、服务名称”的月份写错了,然后需要写一份说明,请问有没有说明的模板
老师你好,期末留底退税情况说明怎么写?商贸公司,6月份进项发票对方没给开出来,但货物已经到我公司也已经销售了,7月份才给开出,而7月份开的销项少,进项发票票额大,全部认证,以后就没有业务了,想注销公司,
基本户网银年费记入什么种目
老师那购入的购物卡有发票,是送个客户的,需要代扣代缴个税吗
老师,福利费现在还用计提吗
老师那发的购物卡有发票,意思是就可以不用代扣代缴个税,直接计入福利费就可以了
老师也就是说给员工发月饼这样的可以不代扣代缴个税,但给员工发购物卡需要代扣代缴个税吗
老师个税里的收入和收入额是怎么回事
老师好,麻烦问问我是做内账的,对外账现在不知道,然后现在有个代理记账的愿意我去干,我现在在厂里负责内账。是不是去代理记账哪里可以学的多
但现实中给员工发福利基本都没有代扣代缴个税吧
我做汇算清缴,高企证书是21年11月-24年11月,我们没有做高企的复审,现在做24年汇算清缴的时候,高企证书编号那边已经是灰色的了,不能填了,是不是24年税务政策我们就不能享受加计扣除,高企优惠表也不用填了。根据证书有效期时间我们能享受税务加计扣除的年份是哪年?
老师,中秋购买的月饼,发给员工,需要交个税吗,我看抖音老师说需要交个税
三月份的服务费写成是四月份服务费,增值税电子普通发票,金额为五百元左右
您是不是说备注栏写错了?可以重开正确发票。
但是我单位需要对方公司开说明,我现在需要说明的模板
因为对方不给重新开发票了
那您税款实际不少是吧?那您就不用管。
暂时不开发票也行了。
老师,我现在需要的是说明的模板
对方不提供,那没有办法。
所以说对方不提供,那你就先不开发票。
老师,可能我要表达的意思跟你理解的不一样,我们是购买方,销售方给我们的发票明细开错了,我们单位要对方开“开错情况说明”,然后对方要我们给模板,所以想问问老师您有没有模板
没有模板,您就按实际情况写说明就行,给对方,对方就给您开发票。
老师,您看看这样子写可以吗
你好。您好,您前面说您是购买方,那您说您开具的那就不对
购买方是收到的发票。
我们只是出个模板给商家,我们是购买方
是的,。你就出去。退票的原因就行。
你就出具退票的原因。你就出具退票的原因就行。
老师,我把我截图的那个直接发给商家,让商家填完盖章后发给我们,截图的内容可不可以呢
。是你把退票原因说明给对方,对方再开正确发票给你就对了。
你这张发票没退回去,对方给你一张红字发票,再给你一张正确发票,一共两张发票。