你好; 可以代发工资的; 确实有特殊原因没法使用公户支付的; 贷款到时 写往来款
老师您好,我想请问一下。1.我们公司帮其他公司支付那个公司员工的工资,那个公司倒闭了,我这边想要把钱给那边的一个员工,但是不想交个税,也不给他交五险一金,在我们公司这里,怎么入账?以什么用途打款给他。2.给不是本公司员工报销,这个应该怎么处理,是给上级公司的员工报销,他来我们地区的费用。但是这个员工关系不在我们公司。这个帐应该怎么处理?
老师,我问下,我们有个子公司账户进不了帐,员工工资没法发放,我这边母公司打款到子公司法人卡上,由他代发员工工资可以吗,如果可以,这之间的打款用途怎么写
我们属于制造业,接了一个单子只负责安装,对方公司给我们安装人工费,我们没法开工费发票,如果找人代开发票,这个钱他们对公账户可以打我们公户上吗
老师,我们下面有个子公司,是个合资公司,是施工方先垫资,子公司根据项目进度付款,但因为资金问题,一个员工急要钱,母公司这边付了一个班组的工资,这种让施工方签一个委托收款协议,我们还是按项目进度付款,他们给我们开发票,班组工资由他们那边申报。第二种,我们会计说直接让班组去给我们代开发票,把工资册拿过来,这种需要补什么协议之类?因为我们和班组之间没直接联系。那种办法可行?麻烦老师
老师:公司员工没有银行卡,黑户,然后他就提供别人银行卡发放工资,我们叫那个员工与另外借卡的那个人之间签委托书可以吗?这个会不会违法
建筑公司给宜园开票,宜园打进来的款怎么写分录
双倍余额法是怎么体现谨慎性的?
应收账款贷方是负数是什么意思
环境保护税的污水排放量和污染物实际浓度值这两个数据是哪里查的?之前会计说是一个什么连接环保局的系统进去查看的但是忘记了具体。
请教老师,小规模纳税人,现在要做2024年汇算清缴,发现2024年有一笔150元行政罚款的营业外支出,做账时做了费用抵扣了所得税,那么在汇算清缴时应该予以调增应纳税所得额。那2025年分录应该怎么做?是借:未分配利润 7.5(150×5%)贷:应交税费7.5吗? 另外2024年年末结转的盈余公积需不需要调整?
你好 老师 酒店小规模行业 23年会计水电费做的管理费用 24年水电费我做的是成本 24年收入比23年收入减少五六十万 其他摊销的折旧的费用按23年的做了 我24年成本比23年增加了40多万 我今年1月份做出来利润报表收入减成本是38000多,这种正常不? 老师 今年我能把水电费再做回管理费用不么?
建筑公司,总公司转款过来怎么写会计分录
小规模冲红发票,账务处理怎么做。
同一个公司两个银行账户,重建行转到信用社怎么写分录
你这种报销,应该入什么费用?麻烦老师指点
以前都是我们打款到对方账户,写其他应收款,然后发票过来后我们再冲的,那现在写往来款,对方给我们开票再入成本费用是吗
你好; 是的。 比如借其他应收款贷银行存款 ; 到时还款 :借银行存款 贷其他应收款 。 子公司去做 借费用 贷应付职工薪酬; 借应付职工薪酬贷其他应付款 ; 借其他应付款贷银行存款
我这边款打给法人,是对方公司给我发票,我入账呢
你好 ; 你是做那个公司的 业务; 子公司吗
不是,做我们公司的,我先:其他应收款 贷:银行存款, 收到对方票后,借:XX费用,贷:其他应收,对嘛
你好; 你 做母公司的吗? 又不是你的员工工资; 你做费用 干嘛 ; 我上面给你写了分录了哦 : 比如借其他应收款贷银行存款 ; 到时还款 :借银行存款 贷其他应收款 。
对方不还款,到时候给我们开发票,设计费
说起来是母子公司,其实是对方公司也是我们的,只是另外找的法人
你好; 那你就计入 费用去 ;按你写的做