你好; 你们 这个业务是分公司去开展; 分公司开票出去 给客户吗
老师,我们是物业公司,2020年11-12月收2021年的物业费63万。记到预收账款,以后分摊至各月收入。今年成立了分公司,与总公司共用一个账户,并且独立核算。以前所有的收入都在总公司报税交税。现在税务要求都各自核算申报各自的。三个小区属于分公司,已计算出63万中有56万是这三个小区收的费。还有代收水电费70万。都是这三个小区的,现在职工已经从总公司移到分公司申报了,以上这些物业费和水电费该怎么给分公司,具体要怎么做账,怎么走流程?以上说的都是外账。
钟存老师好!目前我在公司遇到一个难题,就是公司前身是搞锰业的,在市里开发房地产,2007年成立挂牌房地产公司,而房地产总公司在县城,分公司在市里,成立时前前法人由于一直开发不起来,在2020年与前法人在合同上签订协议,受让方前法人买断买让方前前法人成立的公司股权5000万,因此公司法人2020年4月变更为前法人,前法人由于并不是一次付清5000万,总公司就一直没有将公章、财务章交到前法人手中。而前法人在任职期间就私自刻公章、财务章使用,在他任职期间也没有出纳、会计做账,一直自己来支付费用,包括办理分公司账户,公司从成立至今账务一直非常不完善,而且现在筹资筹建期,公司一直亏损,而前法人因没有钱支付拆迁户过渡费无力支撑,在2021年4月又将营业执照变更现法人接手。法人向总公司要20万承诺在7月15日支付拆迁户过渡费,总公司的会计到分公司后要求看合同协议和各种凭证整理,意思一直半回弄不完,如需急付过渡费,可以将钱打到分公司先支付,现老板就要求出纳在建行另行开分公司账号,将前法人之前个人在银行开户分公司账户不用了,可出纳去银行开账户时,分公司前法人名字还没变更现法人,所以开不了建行账
老师,总公司在深圳,分公司在武汉(独立核算),目前签订的销售合同以总公司的名义,费用支出均在武汉分公司的账户上,每月总公司会将费用以借支的形式转到分公司的账上,请问合同后面怎么分解到分公司呢?因为只有武汉有收入才能将之前的费用还回总公司。 是不是可以不作为借款,直接做成费用?
老师,我们总公司在东莞,然后苏州成立了一家分公司,分公司为非独立核算的,目前没有开票收入,目前一直做零报税收入,我想如果一直零报税的话,是否会有税务风险,因为分公司他不具有独立运营的能力,他主要的工作是协助有一些售后的工作再处理,然后所有的回款销售开票都是由总公司开出去的,目前工资的话也是在总公司支付,分公司有买社保、公积金,我想问一下,如果后续的话,非独立核算的分公司开票给总公司开服务费发票六个点,然后这样是否合理?分公司缴企业所得税的税率是否可以按照小型微利企业来缴税?因为我们总公司的话是高新科技企业,他是否也能够享受到总公司的政策呢?
老师,我们公司是一家分公司,独立核算。有以下几个问题。 1、由于分公司没有资质一些业务接了但是由总公司开票,总公司入账,但这比业务属于分公司的,我要如何把这个钱转过来?由分公司开票给总共公司吗? 2、分向总或者总向分公司开费用票是都可以税前扣除吗?分总之间业务往来是否需要签订合同? 3、分公司的人员工资有一部分总公司发又有一部分分公司发,社保在总公司。分公司还需要对他申报个人所得税吗?对于分公司没有给他买社保税务部部门查出来会不会说我们违规了? 4、分公司交管理费给总公司,总公司开的管理费用票分公司不能税票扣除,那么我能不能让总公司开其他品名的票,这样我可以税前扣除呢?
老师好,请问汇算清缴时未发工资调增了2万元,于25年7月份发完这2万元。需要在25年冲减24年已经计提的这2万吗?然后重新计提24年工资?应该怎么账务处理
我们是双抬头报关,出口退税报关单上面币种是人民币,开发票的时候还需要写汇率之类的么?
我们是工程施工企业,在工程施工科目下为工程支付的招待费用放在工程施工这个科目吗?
小规模纳税人主营业务是电脑销售跟打印机维修,开普票是1个点吗?1%,专票呢?也是1%吗
其他公司代发员工工资及五险一金,有什么值得注意的地方吗?
老师,厂房拆了,重新在这块地上面建了一栋厂房,原来的那栋厂房怎么做固定资产处理?
外贸公司的物业费能收专票吗
老师 自然人股东收到公司税后利润分配还需要交个人所得税?
老师 应付账款在贷方是不是可以表示实收,在借方表示应付未付,这样理解对吗?
请问我们给印尼工人发放工资,备注写印尼小黑工资可以吗?
不是的,也是总公司开票
现在的情况就是收入总公司这里收,费用是分公司支付。现在就是每月要从总公司转钱到分公司,后面这笔借款就只有一直挂着了
总公司转给分公司的费用,是作为借款,还是直接作为费用处理呢
分公司另外一套账的。如果两边都作账的话就重了
你好 ; 那你们总分公司走内部往来科目 去处理分录 。
转账给武汉分公司,备注就写内部往来账户互转对吧?
是的。 内部往来即可 。是的
老师,我刚想了下,也不行啊,内部往来款的话,货币资金对不上啊。因为转到分公司的资金都花出去了,账上余额也没那么多啊
你好; 比如 总公司处理时: 借:内部往来——分公司(此时是总公司的债权性质) 贷:银行存款或者 库存现金等 分公司会计分录: 借:银行存款或者库存现金等 贷:内部往来——总公司(此时是分公司的债务性质)