你好; 你们 这个业务是分公司去开展; 分公司开票出去 给客户吗
老师,我有个问题问一下,公司总部在县城,房产开发在市里,分公司也设在市里,总公司的前身是锰业公司,投资后创建房地产开发有限责任公司,设有账户,分公司也设有账户,公司的股东变更了法人,总公司和分公司的营业执照都是同一个人,现在筹建期,一直只有费用支出,没有收入。就在前几天公司引进了一个招资商洽谈业务时,他在审核营业执照时为什么是以总公司营业执照为主,而分公司只看了一下而已,而且说资金是打进总公司账户里?难道公司并没有分开核算?再请问一下,总公司一直纳税申报,而分公司也一直在零申报,他说要提供完税证明,是以总公司提供的为准,这又是怎么回事?而且要求以总公司会计为主?
老师,我们是物业公司,2020年11-12月收2021年的物业费63万。记到预收账款,以后分摊至各月收入。今年成立了分公司,与总公司共用一个账户,并且独立核算。以前所有的收入都在总公司报税交税。现在税务要求都各自核算申报各自的。三个小区属于分公司,已计算出63万中有56万是这三个小区收的费。还有代收水电费70万。都是这三个小区的,现在职工已经从总公司移到分公司申报了,以上这些物业费和水电费该怎么给分公司,具体要怎么做账,怎么走流程?以上说的都是外账。
钟存老师好!目前我在公司遇到一个难题,就是公司前身是搞锰业的,在市里开发房地产,2007年成立挂牌房地产公司,而房地产总公司在县城,分公司在市里,成立时前前法人由于一直开发不起来,在2020年与前法人在合同上签订协议,受让方前法人买断买让方前前法人成立的公司股权5000万,因此公司法人2020年4月变更为前法人,前法人由于并不是一次付清5000万,总公司就一直没有将公章、财务章交到前法人手中。而前法人在任职期间就私自刻公章、财务章使用,在他任职期间也没有出纳、会计做账,一直自己来支付费用,包括办理分公司账户,公司从成立至今账务一直非常不完善,而且现在筹资筹建期,公司一直亏损,而前法人因没有钱支付拆迁户过渡费无力支撑,在2021年4月又将营业执照变更现法人接手。法人向总公司要20万承诺在7月15日支付拆迁户过渡费,总公司的会计到分公司后要求看合同协议和各种凭证整理,意思一直半回弄不完,如需急付过渡费,可以将钱打到分公司先支付,现老板就要求出纳在建行另行开分公司账号,将前法人之前个人在银行开户分公司账户不用了,可出纳去银行开账户时,分公司前法人名字还没变更现法人,所以开不了建行账
老师,总公司在深圳,分公司在武汉(独立核算),目前签订的销售合同以总公司的名义,费用支出均在武汉分公司的账户上,每月总公司会将费用以借支的形式转到分公司的账上,请问合同后面怎么分解到分公司呢?因为只有武汉有收入才能将之前的费用还回总公司。 是不是可以不作为借款,直接做成费用?
老师,我们总公司在东莞,然后苏州成立了一家分公司,分公司为非独立核算的,目前没有开票收入,目前一直做零报税收入,我想如果一直零报税的话,是否会有税务风险,因为分公司他不具有独立运营的能力,他主要的工作是协助有一些售后的工作再处理,然后所有的回款销售开票都是由总公司开出去的,目前工资的话也是在总公司支付,分公司有买社保、公积金,我想问一下,如果后续的话,非独立核算的分公司开票给总公司开服务费发票六个点,然后这样是否合理?分公司缴企业所得税的税率是否可以按照小型微利企业来缴税?因为我们总公司的话是高新科技企业,他是否也能够享受到总公司的政策呢?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
不是的,也是总公司开票
现在的情况就是收入总公司这里收,费用是分公司支付。现在就是每月要从总公司转钱到分公司,后面这笔借款就只有一直挂着了
总公司转给分公司的费用,是作为借款,还是直接作为费用处理呢
分公司另外一套账的。如果两边都作账的话就重了
你好 ; 那你们总分公司走内部往来科目 去处理分录 。
转账给武汉分公司,备注就写内部往来账户互转对吧?
是的。 内部往来即可 。是的
老师,我刚想了下,也不行啊,内部往来款的话,货币资金对不上啊。因为转到分公司的资金都花出去了,账上余额也没那么多啊
你好; 比如 总公司处理时: 借:内部往来——分公司(此时是总公司的债权性质) 贷:银行存款或者 库存现金等 分公司会计分录: 借:银行存款或者库存现金等 贷:内部往来——总公司(此时是分公司的债务性质)