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四、企业 2018 年 6 月购买并安装完毕一套生产设备并投入使用,共支出 60 万 元,以银行存款全额支付,会计和税法都按 3 年直线法折旧,无残值。假设企业 不享受税收优惠,要求: 1、2018 年、2019 年、2020 年、2021 年各年与该设备相关的会计处理,列出具 体会计分录。 2、2018 年-2021 年,该设备对企业年度的会计利润的有什么影响?(使各年度 利润增加或减少?具体金额是多少?)(要求分别说明每一年的情况) 3、2018 年-2021 年,设备对企业各年度的应纳税所得额有什么影响?(要求分 别说明每一年的情况)

2022-05-16 00:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-16 10:57

折旧=60/3=20万元/年 18年、19年、20年、21年 借:制造费用 10 、20、20、10 贷:累计折旧 10、20、20、10 2. 使18年利润减少10万元,19年和20年减少20万元,21年减少10万元 3 使18年应纳税所得税减少10万元,19和20年减少20万元,21年减少10万元

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折旧=60/3=20万元/年 18年、19年、20年、21年 借:制造费用 10 、20、20、10 贷:累计折旧 10、20、20、10 2. 使18年利润减少10万元,19年和20年减少20万元,21年减少10万元 3 使18年应纳税所得税减少10万元,19和20年减少20万元,21年减少10万元
2022-05-16
1,借,固定资产60 贷,银行存款60 借,制造费用20 贷,累计折旧20,每年折旧如此 2,折旧减少利润,减少所得税 金额,折旧金额×25%
2022-05-17
1.折旧=60/3=20 2018年 借:固定资产 60 贷:银行存款 60 借:制造费用 10 贷:累计折旧 10 29年、20年 借:制造费用 20 贷:累计折旧 20 21年借:制造费用 10 贷:累计折旧 10 2.使18年会计利润减少10万元,19年、20年减少20万元,21年减少10万元 3.使18年应纳税所得额减少少10万元,19年、20年减少20万元,21年减少10万元
2022-05-22
2018 借:固定资产60 贷:银行存款60 借:生产成本60/3/2=10贷:累计折旧10 资产账面价值是60-10=50,计税基础是60-60=0,确认递延所得税负债,50*25%=12.5, 借:所得税费用50*25%=12.5 贷:递延所得税负债12.5 2019借:生产成本60/3=20 贷:累计折旧20 借:递延所得税负债20*25%=5 贷:所得税费用5 2020借:生产成本60/3=20 贷:累计折旧20 借:递延所得税负债20*25%=5 贷:所得税费用5 2021借:生产成本60/3/2=10 贷:累计折旧10 借:递延所得税负债10*25%=2.5 贷:所得税费用2.5 满意的话麻烦评价一下!
2022-05-11
您好 (1)2018年12月10日,用银行存款购.置一台需要安装的设备,设备价款100000元,增值税税额13000元。另.支付运输费1000元,增值税税额90元。(2)该设备于2018年12月25日安装完成并交付使用。用银行存款支付安装费1500元,增值税税额195元。预计该设备使用年限5年,预计净残值500元,采用年数总和法计提折旧。(3)2021年3月31日,因调整经营方向,将该设备出售。出售收入20000元,增值税税额2600元,相关款项已存入银行。另用现金支付清理费用300元。 要求:(1)计算该设备的入账价值,并编制2018年12月25日设备交付使用时的会计分录; 100000%2B1000%2B1500=102500 借:固定资产 102500 贷:在建工程 102500 (2)计算该设备2019年-2021年出售前各年应计提的折旧额; 2019年 (102500-500)*5/15=34000 2020年(102500-500)*4/15=27200 2021年(102500-500)*3/15=20400 (3)编制2021年出售该设备的会计分录。 借:固定资产清理 102500-81600=20900 借:累计折旧 34000%2B27200%2B20400=81600 贷:固定资产 102500 借:银行存款 22600 贷:固定资产清理 20000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 2600 借:固定资产清理  300 贷:库存现金 300 借:资产处置损益1200 贷:固定资产清理 20900-20000%2B300=1200
2022-09-22
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