你好 借:在建工程 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款
远东公司(增值税一般纳税人)购入不需要安装的设备一台,取得增值税专用发票上注明的设备买价100000元,增值税税额13000元,另支付运杂费2000元,包装费2000元,款项均以银行存款支付。(请编制会计分录)
企业外购不需要安装的新设备一台,增值税专用发票上注明买价50000元,增值税8500,包装费等运杂费1000元,所有款项已用银行存款支付
1)购入不需要安装的设备一台,价款10 000元,支付的增值税额1 300元,另支付运杂费300元,包装费400元,以银行存款支付。 (2)购入需要安装的设备一台,取得的增值税专用发票上注明的设备买价为50 000元,增值税额6 500元,支付的运杂费1 000元。设备由供货商安装,取得的增值税专用发票上注明的安装费为5 500元,增值税额495元,全部款项以银行存款支付,设备安装完毕交付使用。 (3)对管理部门的设备进行大修理,取得的增值税专用发票上注明的修理费为8 000元,增值税额1 040元,款项用银行存款支付。 要求:根据上述经济业务编制会计分录。
接受丁公司投入的不需要安装设备一台,增值税专用发票上注明价款120000元,增值税额为15600元,占公司注册资本1000000元的10%,另以银行存款支付装卸费、运输费2000元
购入需要安装的设备一台,价款为120000元,增值税专用发票上注明的增值税税额为15600元,同时支付包装费、运杂费2000元,价款及包装、运杂费等均以银行存款支付。
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款