您好 借 固定资产50000+1000=51000 借 应交税费-应交增值税进项税额8500 贷 银行存款 51000+8500=59500
企业外购不需要安装的新设备一台,增值税专用发票上注明买价50000元,增值税8500,包装费等运杂费1000元,所有款项已用银行存款支付
购入需要安装的机器设备一台,买价35000元,增值税5950元,包装费和运杂费1000元,增值税90元,全部款项已用银行存款支付。在安装过程中,共发生安装费用2000元,以银行存款支付。安装完毕,交付使用。
购入需要安装的设备一台,价款为120000元,增值税专用发票上注明的增值税税额为15600元,同时支付包装费、运杂费2000元,价款及包装、运杂费等均以银行存款支付。
【例】某增值税一般纳税人企业购入一台不需要安装的设备,发票上注明设备价款30000元,应交增值税3900元,支付的场地整理费、装卸费等合计1200元。上述款项企业已用银行存款支付。+另以另一银行存款支付运费1000元,增值税100元,取得增值税专用发票。
企业购入一台需要安装的生产用设备,相关增值税专用发票上注明价款为125000元,增值税为16250元,包装运杂费2000元,上述所有价款以银行存款支付。
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗