只要是进项税额发票是真实的就行
老师,进项票据,我只做成本,将进项税不认证,暂不抵扣做待抵扣进项税可以不。因为进项大于销项,但还是想交增值税
老师,您好,我们单位每月获取进项发票都大于销项发票,增值税就抵扣完了,这样税负率等于0,有没有什么风险啊?
老师你好,建筑行业,如果进项税大于销项税,进项发票都抵扣了,不交增值税可以不?有风险吗?还是增值税根据税负,抵扣发票啊
一般纳税人,所有材料的进项大于本期销项,可以全部抵扣不交增值税,还是要根据这笔销项对应的进项缴纳增值税。(如果不交增值税,会有风险提示吗,一直亏损,会被查账吗)
老师你好,如果我增值税进项费用发票,不抵扣企业所得税,因为费用多了剔除,那我这张票可以抵扣增值税进项税额吗?还是说企业所得税自己剔除不抵扣就跟着增值税也不能抵扣啊?
学校的卖树款收入如何处理
我前三个季度都是3.2—3.5到最后一个季度按3.5报可以弥补前三个季度少交的钱是吧企业所得税老师
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期
请问暂估收入,应收账款的二级科目写暂估收入还是写客户呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?什么条件下能暂估收入呢?
您好,领导想把未发货的收入12月份先确认,1月份就能发货,那是不是可以暂估收入呢?
银行小微贷款拨付50万元进入公司公账,后公司将50万元全部转给法人,怎么入账处理呢
您好,暂估收入的分录,应收账款的二级科目写暂估收入还是写供应商呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?下个月要冲红吗?
请问暂估收入需要结转成本吗?需要报税吗?分录怎么做呢
您好,请问我们有一个合同,是分批发货,年底可以先把未发货的一部分暂估收入吗?
那税负忽高忽低,会预警吗
最好还是稳定,但是也没啥关系
好的,老师,社保不计提,缴纳时直接计入管理费用-社保(公司承担) 其他应收款-个人承担 可以吗
可以的,只要最后能平就行了