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某事业单位作为增值税一般纳税人在专业业务活动及其辅助活动之外从事非独立核算的生产经营性活动,2020年发生下列有关应交增值税业务,请根据有关凭证编制会计分录(1)4月20日,购进计算机耗材一批,价款200000元,税款26000元,运费10000元₹(税率9%),税款900元,当月已认证。材料已验收入库,款项均通过银行转账支付(2)6月18日,销售给A公司甲产品一批,价款10000元,税款1300元。收到A公司承兑的期限为3个月的无息商业汇票,其面值为11300元。(3)6月30日,本月增值税销项税额为1000000元,已认证的进项税额为800000元,则转出本月未交增值税额为200000元。(4)7月10日,通过横向联网电子缴税系统申报6月应交增值税200000元,银行据以划缴税款。

2022-05-12 17:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-13 11:03

(1) 财务会计: 借:库存物品 210000      应交增值税-应交税金(进项税额)26900 贷:银行存款  236900 预算会计 借:行政支出 236900 贷:资金结存-货币资金 236900 (2) 借:应收票据 11300 贷:经营收入 10000       应交增值税-应交税金(销项税额)1300 (3) 借:应交增值税-应交税金(销项税额)1000000 贷:应交增值税-应交税金(进项税额)800000       应交增值税-未交增值税 200000 (4) 借:应交税金-未交增值税 200000 贷:银行存款 200000 预算会计 借:经营支出 200000 贷:资金结存-货币资金 200000

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(1) 财务会计: 借:库存物品 210000      应交增值税-应交税金(进项税额)26900 贷:银行存款  236900 预算会计 借:行政支出 236900 贷:资金结存-货币资金 236900 (2) 借:应收票据 11300 贷:经营收入 10000       应交增值税-应交税金(销项税额)1300 (3) 借:应交增值税-应交税金(销项税额)1000000 贷:应交增值税-应交税金(进项税额)800000       应交增值税-未交增值税 200000 (4) 借:应交税金-未交增值税 200000 贷:银行存款 200000 预算会计 借:经营支出 200000 贷:资金结存-货币资金 200000
2022-05-13
你好! 应交增值税为12600-购入26000+39000销售-200000×0.09购入农产品+52000销售=59600-交税12600=47000
2022-05-30
你好需要计算做好了发给你
2021-04-16
你好,学员,具体哪里不清楚
2022-10-15
您好 (1)4月2日a公司的撤销给宏达公司一批假产品贷款4万元,增值税税额为5200元。另外,公司以银行存款代垫500元运费,以一并向银行办委托收手续 借:应收账款 45200%2B500=45700 贷:主营业务收入 40000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 5200 贷:银行存款 500 (2)4月4日,A公司从利民公司购入材料一批,取得的增值税专用发票上注明材料价款为11000元,增值数额为1430元,另支付运费1000元,增值税税额为90元,取得了运输业增值税专用发票。款项已通过银行转账支付,材料尚未验收入库。 借:在途物资 11000%2B1000=12000 借:应交税费-应交增值税-进项税额  1430%2B90=1520 贷:银行存款 12000%2B1520=13520 (3)4月6日,A公司根据合同规定,以银行存款向本地的宏达公司预付贷款100000元采购一批棉布。 借:预付账款 100000 贷;银行存款 100000 4)4月20日,收到该批棉布毕业收入库收到的增值税发票上注明的价款为200000元,增值数为26000元,并通过银行存款补付不足货款。 借:原材料 200000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 26000 贷:预付账款 100000 贷:银行存款 126000 (5)4月30日,4月4日购进材料达到并未验收入库。 借:原材料 12000 贷:在途物资 12000
2022-06-15
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