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微信收款的时候,比如订单100元,手续费5元,做账 借:其他货币资金 - 微信 95 财务费用 - 手续费 5 贷:预收账款 100 做这分录的时,手续费发票还没到,到了次月手续费发票到了,假设其中5元手续费开的是专票,未税金额是4.7元,税额是0.3元,那次月怎么做账?整个分录冲销还是直接只冲销财务费用部分: 借:财务费用 -5 贷:财务费用 4.7 应交税费-应交增值税-进项税额0.3

2022-05-12 14:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-12 14:22

你好; 1. 微。信是公司名下的吗? 2. 你发票好久开给你们 ?

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快账用户7310 追问 2022-05-12 14:23

是的,微信开票类别是信息技术服务*软件服务费,我们自己进去微信后台申请就可以了

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齐红老师 解答 2022-05-12 14:28

 你好;  你进项税不是应该走借方吗 ?   借:财务费用 -5 贷:财务费用 4.7 应交税费-应交增值税-进项税额0.3  你这笔分录不对哦 ;  应该 两个都是借方才对的   

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快账用户7310 追问 2022-05-12 14:31

借:财务费用 4.7 应交税费-应交增值税-进项税额0.3 贷:财务费用 -5 是这样吧,还是要前面整比冲,怎样好点

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齐红老师 解答 2022-05-12 14:34

 你好 ;      借:财务费用 4.7 应交税费-应交增值税-进项税额0.3 借:财务费用 -5  ;这样写才对 ; 你做费用 借方负数   

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