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做收入。 比如说现在收费系统收了25元,提现出来平台收手续费0.15元,到公账上只有24.85元。这个0.15元的手续费平台会给我们开发票。这24.85元我们要退还给对方公司。 ​ ​会录 ​借银行存款 24.85 财务费用-手续费0.15 贷主营业务收入22.94 应交税费-销 2.06 9%的增值税负0.1,扣了25*0.1=2.5元税后 返停车费时 借销售费用 24.85-2.5=22.35 贷银行存款22.35 这样做可以吗

2023-05-18 15:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-18 15:49

同学你好 这个可以的

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快账用户7537 追问 2023-05-19 08:52

老师,请问我返回停车费用时,增加了销售费用,又是没有发票的这种,那汇算清缴时,这个销售费用需要调增吗?

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齐红老师 解答 2023-05-19 08:59

同学你好 对的 这个需要调增

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同学你好 这个可以的
2023-05-18
你好,这样处理是可以的。但是这样是要看合同有没有约定手续费是你们出,或者是这个是行业惯例的
2020-12-17
您好,那您按含手续费金额确认收入
2023-12-13
你的会计分录处理是正确的。 销售商品分录 进入商品分录合理,销售商品时分录各项计算正确,结转成本分录正确,未达起征点减免税额分录也正确。 收到商务局补贴分录 借银行存款,贷其他应收款的分录正确,符合业务逻辑。
2024-12-03
借应收账款财务费用贷银行存款。
2020-11-08
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