同学你好 这个你得问问他们软件售后
金蝶云星空里面,标准退料的赋值,取值在哪里设定
2020年1月1日,甲股份有限公司所有者权益各项目金额分别为:股本50000万元(每股面值为1元),资本公积(股本溢价)10000万元,盈余公积5000万元,未分配利润1000万元(贷方余额)。2020年该公司发生的相关经济业务资料如下:《1)2月5日,甲公司收到乙公司作为资本投入的办公楼一栋,合同约定该办公楼的价值为10000万元,增值税进项税额为900万元,合同约定的价值与公允价值一致。乙公司享有里公司注册资本10%的价额。(2)4月/15/日。经股东大会批准,用盈余公积向普通股股东转增股本1000万元,宣告分配现金股利500万元。5月24日,以银行存款支付全部现金股利。〈3)5月/20日,经股东大会批准,以现金回购本公司股票6000万股并注销,每股回购价3元。≤(4)2020年度,甲公司共实现利润总额8000万元,假定不存在纳税调整事项及递延所得税。适用的所得税税车为25°。甲公司提取法定盈余公积和任意盈余公积,比例分别为10%和5%。要求:根据上述资料,假定取得的增值税专用发票均己经税务机关认证,不考虑其他因
甲乙签订一租赁合同 甲租乙的设备500台 约定租赁3年 采取月付的方式且在初期支付预付款 预付款不予退还 3年内设备的所有权归属乙方所有 但是3年付款完毕 设备的所有权归甲所有 期间因是月付 乙每月根据甲支付金额开具对应发票 1)乙方开的发票是经营租赁还是融资租赁 两者在财税上会有什么影响 2)甲租用这批设备离不开租用乙的机柜,这里的租用机柜每月所支付的成本算作固定资产入账价值? 3)固定资产的入账价值是哪部分 如何折旧? 4)约定总利息约80万(合同约定没有利率等,只有总利息数额) 月付款没有明确当期利息多少 做账怎么做 5)关于以上业务的一套账务分录怎么做
阿里妈妈有限责任公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2021年12月,该企业发生如下经济业务或事项。要求:编制各项业务会计分录。(1)接受“马云爸爸”企业投资增加一台设备,双方协商设备入账价值为400000元,股份数350000,已办理产权转移手续。(2)销售商品一批,增值税专用发票上注明的价款为100000元,增值税额为13000元,提货单和增值税专用发票已交购货方,并收到购货方开出并承兑的商业承兑汇票。(3)在建工程领用生产用库存原材料30000元,应由该批原材料负担的增值税额为3900元。(4)计提本月固定资产折旧费用共4000元,其中车间计提1000元,行政管理部门计提3000元。(5)用银行存款30000元缴纳增值税。(6)购入一幢建筑物并用于出租,取得的发票上注明的价款为1000万元,款项以银行存款转账支付。不考虑其他相关税费。(7)出租包装物取得押金收入为10000元,已存入银行。假定不考虑其他相关税费。
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事各类办公家具的生产和销售业务,2021年5月有关生产经营情况如下:(1)以还本销售方式向乙办公设备租赁公司销售一批L型办公桌,取得含增值税销售1695000元,合同约定甲公司5年向乙办公设备租赁公司退还全部货款的80%;销售部员工乘坐飞机到国内多地出差,取得注明员工身份信息的航空运输电子客票行程单,行程单上注明票价合计87200元、民航发展基金2000元;为庆祝劳动节,将外购的300条空调被作为福利发给职工;为表彰先进,将委托加工收回的10组实木书柜奖励给公司十佳员工;将自产的200张会议桌交付丙家具商城代销;将购进的3台数控开料机床作为投资提供给丁家具加工厂;出租一处经营用房。已知:销售增值税税率为13%,购进航空旅客运输服务进项税额9%,取得扣税凭证均符合规定,并于当月扣除。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题:(1)计算甲公司当月销售L型办公桌增值税销项税额,并列出甲公司出租经营用房应缴纳哪些税;(2)甲公司当月取得航空运输电子客票行程单,计算准予抵扣的进项税额;(3)列出应视同销售货物征收增值税的业务。
老师,办资质的款项是老板直接给中介公司的,收到发票时怎么做帐呢?
老师,律师事务所都需要什么税?
您好,银行账户用这个分录入账 借:银行 贷:其他应付款-老板,反正都是老板的, 老师,我就是这样做啊。我从去年10月份开始做帐,上年年末的就填2023年年末的银行帐户余额,又填了10月1日的余额,10月份之后都有社保,和办资质的发票,做了就是不平
讲义那里可以购买吗,还是要自己打印
老师,我想问一下小规模免季度没有超过开票额度,不需要缴纳增值税的时候,把那个增值税结转到哪个科目呢?
对公账户到账的钱多久可以转到个人账户,谢谢您
老师,注会是5年内考过5科就可以了是吗
我们公司每个月都有预缴股息,以后分红是不是就不用交了
老师,营业执照是1月份注册的,但是公司实际经营是从6月份开始的,那我们帐套从6月份开始建立,报税也从6月份开始是对的吧?1-6月期间没有任何其他业务
我接手的公司之前一直是零申报,公司没有营业收入,只是老板偶尔转钱进去买两个人的社保,还有办资质的几张发票,就没其他了,从去年第四季度开始做帐,应该怎么建帐跟我说说好吗? 你好,你之前没有建账,你先可以期初都填0,然后根据你说的记账发票入账就行。 老师,请问银行帐户的余额呢?怎么处理