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老师 你好 开出的红字发票进项税转出 月末结转进项税冲减了 需要再记一笔进项税转出吗?

老师 你好 开出的红字发票进项税转出 月末结转进项税冲减了 需要再记一笔进项税转出吗?
老师 你好 开出的红字发票进项税转出 月末结转进项税冲减了 需要再记一笔进项税转出吗?
2022-05-11 15:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-11 15:22

你好同学,我看你这不是已经冲掉了吗把税额。

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快账用户2170 追问 2022-05-11 15:23

冲减了 不需要冲减税费吗?

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齐红老师 解答 2022-05-11 15:25

你好,我看你凭证上已经冲减了税费了,你只是需要在报表上做那个进项,税额转出了。

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快账用户2170 追问 2022-05-11 15:26

账上不要做吗?

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齐红老师 解答 2022-05-11 15:26

我看您这不是写了一个红字,已经减少了这个进项税啦。

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快账用户2170 追问 2022-05-11 15:28

那账上的转出未交增值税就对不上了

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齐红老师 解答 2022-05-11 15:31

你好同学,那你那你当时是怎么做的帐呢?也就是说你一开始认证了这个进项发票以后,你是你是怎么介绍那个转出未交增值税呢?是产生留抵税额了,还是说你当时交增值税了?

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快账用户2170 追问 2022-05-11 15:32

这笔账在这个月做的 供应商给的折扣 转到我们公司账户了 开了红字发票 我们购买方申请的

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齐红老师 解答 2022-05-11 15:34

哦对,所以你正常做一个负数的就可以了。

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快账用户2170 追问 2022-05-11 15:36

这笔进项税不需要做负数吗?

这笔进项税不需要做负数吗?
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齐红老师 解答 2022-05-11 15:40

你好同学,你这笔啊,你可以把那个进项税额做到借方里面,然后放一个负数就可以了。借应交税费应交增值税进项税额负数贷主营业务成本负数。

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快账用户2170 追问 2022-05-11 15:49

这样做?不需要结库存商品吗?

这样做?不需要结库存商品吗?
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齐红老师 解答 2022-05-11 15:53

你好同学,我是想说哈,你为什么做库存商品的时候有个进项税额,你做主营业务成本的时候还有个进项税额呢?

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齐红老师 解答 2022-05-11 15:54

咱,我给你发一个标准的凭证,正常咱是借库存商品借应交税费,应交增值税进项税额贷应付账款,然后呢,咱再借主营业务成本,贷库存商品。

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齐红老师 解答 2022-05-11 15:54

如果你开出的是红字发票的话,我们是借应付账款贷应交税费应交增值税进项税额贷库存商品。

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齐红老师 解答 2022-05-11 15:54

这是一个业务。同学

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齐红老师 解答 2022-05-11 15:54

然后还有一个问题,就是有的单位他认证了这张发票,他想做进项税额转出的时候,我们一般是借主营业务成本贷应交税费,应交增值税进项税额转出。和刚才的那个是两个问题。

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快账用户2170 追问 2022-05-11 16:03

还是有点不明白 不能像我这样做呢?

还是有点不明白 不能像我这样做呢?
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齐红老师 解答 2022-05-11 16:06

你好同学,我不太明白你为啥要这样做。

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快账用户2170 追问 2022-05-11 16:39

那要怎么做呢?

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齐红老师 解答 2022-05-11 16:44

你好同学,方法我已经告诉你了,你再看一下聊天记录。

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你好同学,我看你这不是已经冲掉了吗把税额。
2022-05-11
同学你好,福利费该转出还是要转的,负数就留抵吧
2023-09-22
你好同学,不需要的,只要你应交税费那个合计科目是对的就可以的。
2022-05-06
借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项
2021-05-21
同学,你好 等收到红字发票后做账做了进项转出,再申报填进项转出金额
2022-03-05
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