。对方的用的那一部分,您计入成本。
老师,我们公司有个空调改造项目外包给别的单位做的,对方给我们开了3个点的税务局代开的改造费发票,我想问一下,这个发票我是入费用还是入主营业务成本?
老师我们是一个合作社,现在井用的电费,电力公司开的发票是别的单位的,我怎么做账合适?
生产制造企业,别的单位用我们公司电,每个月给对方开专用发票,电力公司给我们开具的发票如何做账,都做制造费用吧,那费用太高了,毕竟一部分是别的单位用的,我们也给别的单位开发票,。要怎么做呢?
我们一个分子公司盖了一栋大楼,然后下面其他子公司那些租用,每个月发生的水电费开票,然后以分割单的形式分摊给别的公司,供电公司跟水费公司开具的水电费发票我们收费单位进项发票需要转出吗
请问一下,我单位是民办非企业单位,以我们单位组织多个企业进行拍卖活动,所有的收入都是谁的东西归谁的,费用就是按成交多少分别摊销的,各个企业现给我打了一些预付了费用款,现在问题是拍卖活动发生的费用发票是开给各个公司还是开给我单位,如果开给各个公司,我单位以什么凭据做账呢,如果开给我单位,我们怎么提供单据给各个企业呢
做融资的话,可以锻炼什么?
老师,收到股东的实收资本,要怎么做分录?
老师经营所得申报表中的成本,从哪里取数
老师,所得税汇算报表和去年的报表不一样需要调去年的报表和今年的报表期初数吗
许昌市东城区门面房出租年租金8万,开票要交多少钱的税
权责发生制转换为收付实现制对应的会计等式。 实际收入=收入+应收账款贷方数-应收账款借方数+预收账款贷方数-预收账款借方数 应收票据科目该如何处理?其他应收是否也按照应收账款处理? 实际支出=费用+应付账款借方数-贷方数−预付账款借方数-预付账款贷方数-累计折旧和待摊费用 应交税金如何处理?其他应付同应付账款的处理方式? 最终上述实际收入-实际支出=货币增加额? 该公式是否成立?该如何调整?
老师:请问负债过大, 1、可以处理的方案有哪些啊? 2、转资本需要哪些手续? 3、转资本有哪些损失吗?
注册资金100万,5年内实缴100万是指法人5年一共存进账户100万还是一次行存进账户100万 别人转进账户的钱可以算在内吗
厂家开具负数发票给我们,我们就做进项税额转出,冲减成本,厂家就冲减收入,冲减销项税,是这样处理吗?
代买购置税和保险。可以代买的吧?就是别人从我们这里买车,我们把这个车辆购置税收了,买了 然后发票是对方名字的。账务处理咋做的 是这样做吗? 我已经借银行存款89800 贷应收账款89800 开票,借应收账款 74500,15300代付保险和上牌的。收款89800,开票74500,其中15300是保险跟车辆购置税代付的。 分录。开票时借应收账款 74500主营业务 销项税额 收到款项,借银行存款89800 应收账款74500 其他应付款 车辆购置税 和保险15300 代付车辆购置税跟保险。借其他应付款车购税和保险 贷银行存款
您自己用的计入制造费用。
那不就多增加成本了吗?及入管理费用可以吗?
另外公司采购的模具 ,金额在4万以上,做到科目合适?
。因为对方的你不是记收入了吗?所以支出记成本。
好的,那模具呢
模具生产用的可以计入固定资产。
那是不是计提折旧,生产经营活动有关的器具、工具折旧年限5年
是的可以按照是的,可以按照这个折旧。
好的,谢谢
不客气,祝您工作愉快。