你好,可以正常计入费用,但是不能税前扣除
老师我们是一个合作社,现在井用的电费,电力公司开的发票是别的单位的,我怎么做账合适?
老师,我们跟别的单位共用一个电表。供电局发票只开给我们公司,我们要给别的单位开电费发票。发票商品名称是售电,可以吗?
生产制造企业,别的单位用我们公司电,每个月给对方开专用发票,电力公司给我们开具的发票如何做账,都做制造费用吧,那费用太高了,毕竟一部分是别的单位用的,我们也给别的单位开发票,。要怎么做呢?
@刘宏伟 老师我们公司租别的公司的房子,电费全部都是我们自己用的,现在电力公司把发票开到了房东的公司名称,我们需要给房东付电费,这个发票我们要怎么取得?房东公司有权力给我们开具电力发票嘛?
你好老师,我们公司的电力施工企业(9%),现在干了个维修 维保的工作,对方让我们开发票,我们要开什么名称合适呢
权责发生制转换为收付实现制对应的会计等式。 实际收入=收入+应收账款贷方数-应收账款借方数+预收账款贷方数-预收账款借方数 应收票据科目该如何处理?其他应收是否也按照应收账款处理? 实际支出=费用+应付账款借方数-贷方数−预付账款借方数-预付账款贷方数-累计折旧和待摊费用 应交税金如何处理?其他应付同应付账款的处理方式? 最终上述实际收入-实际支出=货币增加额? 该公式是否成立?该如何调整?
老师:请问负债过大, 1、可以处理的方案有哪些啊? 2、转资本需要哪些手续? 3、转资本有哪些损失吗?
注册资金100万,5年内实缴100万是指法人5年一共存进账户100万还是一次行存进账户100万 别人转进账户的钱可以算在内吗
厂家开具负数发票给我们,我们就做进项税额转出,冲减成本,厂家就冲减收入,冲减销项税,是这样处理吗?
代买购置税和保险。可以代买的吧?就是别人从我们这里买车,我们把这个车辆购置税收了,买了 然后发票是对方名字的。账务处理咋做的 是这样做吗? 我已经借银行存款89800 贷应收账款89800 开票,借应收账款 74500,15300代付保险和上牌的。收款89800,开票74500,其中15300是保险跟车辆购置税代付的。 分录。开票时借应收账款 74500主营业务 销项税额 收到款项,借银行存款89800 应收账款74500 其他应付款 车辆购置税 和保险15300 代付车辆购置税跟保险。借其他应付款车购税和保险 贷银行存款
2024年7月以后新开的账户3年缓冲➕5年内实缴是什么意思?实缴是注册资金100万就需要往账户存100万么
厂家返利给我们,我们是冲减成本,对于厂家来说,这笔钱怎么做账?
老师,请问一下年终奖25万要交多少个税啊?咋算?平时每个月也有工资5千以内,有一个娃,有一套新房 房贷。
公司应该要收到一笔营业外收入50元,但银行自动扣了5块钱手续费,实际到账是45元。 做账是做借银行存款45元,贷营业外收入45元。 还是做借银行存款45元,借营业外支出5元,贷营业外收入50元。 还是借银行存款45元,借财务费用手续费5元,贷营业外收入50元。
公司收到一笔营业外收入50元,银行自动扣了5块钱手续费,实际到账45元。 做账是做借银行存款45元,贷营业外收入45元。 还是做借银行存款45元,借营业外支出5元,贷营业外收入50元。 还是借银行存款45元,借财务费用手续费5元,贷营业外收入50元。
合作社的电费应该入什么科目呢?
你说的不能税前扣除是指的不能所得税前扣除是吗
是指的不能所得税前扣除,管理费用或者主营业务成本等