你好,当时认证抵扣的分录怎么做的?
1、账上已经做了转出的进项,但是发票平台上忘记了认证,所以还可以勾选为抵扣,还能抵扣吗?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻烦了,直接勾选不抵扣会不会好点? 2、勾选为不抵扣的专票,但是我账上也做了进项转出,会不会有什么影响?而且还是好几个月前的事了 3、我有几张专票,本来是可以加计抵减的,但是我勾选认证之后在账里做了转出,没有抵扣,申报表也是转出了。可是税管员打给我说还有未抵扣的加计抵减额。而且税管员说的加计抵减额,还有我转出的那个竟然对得上,为什么会这样呢?我要怎么办?
老师,我们收到了一张专票,但是项目是简易计税,我们不能抵扣,我可以在勾选平台选择“勾选不抵扣”吗?可以的话,我在做分录时,是不是就不用做进账税了,直接全部进入成本是吗?
老师,我收到电费发票是不能抵扣,税额做账入了费用的,但在平台勾选时又认证并抵扣了,然后我做了进项税额转出来了,分录怎么样做
您好老师,10月份勾选认证了一张专票,做账时才发现这张票是招待费的发票不能抵扣,怎样做转出?平时做账专票都是先进待认证进项的,发票认证的分录是月底才做,费用报销时先做了待认证进项税,转出怎么写分录?
老师,假如进项票这个月是100万的,但是我只用30万,我做账的时候借进项30 待抵扣70,然后在抵扣勾选里把这个100万的勾选了。 下个月我销项50 我再把待抵扣的转出来50万 借:应交税额-应交增值税-进项税额 50 贷:待抵扣进项税额50。抵扣勾选平台我就不勾引新的发票了,这么做对吗?
居民个人来自境外所得应补缴的税款为什么是用来自该国的可抵免限额减去在该国已缴纳的税款,而不是用我国税法计算出来的应纳税额减去在该国已缴纳的税款?
老师,你好!想问一下,外账的库存表,本期出库总金额可以按照发票的不含税金额填写吗?还是要用期初总金额加上本期入库总金额除以期初数量加上入库数量,得出本期出库单价,然后用本期出库数量乘以单价,得出本期出库总金额?那个比较合理?
高新企业对人工费、材料费占比有没有要求?
增加的办税人员和管理人员有啥区别?
到一家新公司上班可以补缴社保吗?
老师,我们单位是4月份新参保单位。上个月由于我这边办理参保比较晚,只缴纳了4月份失业保险单位和个人部分。我今天又申报缴纳了4月份的养老,工伤,5月份养老,工伤,失业,医疗保险。我们公司是5月份发放4月份工资。请问我这边是要在工资表里只先代扣4月份个人承担部分的社保,还是说5月份的社保个人承担部分也在4月份工资里先扣了?我主要是不清楚,一般社保是当月缴纳当月的社保,而大多公司是当月发放上月工资。
已经失业一年了,可以办理失业保险金吗
老师,只有工伤保险是单位承担吗?请问个人承担的需要从工资里面扣除的社保,是有养老保险,失业保险,医疗保险(基本医疗保险、大病医疗保险)和生育保险吗?
年度汇算清缴的A105050表的工资薪金支出的中的税收金额应该取个税系统的2月至次年1月申报工资吗?还是不能这样用,求教应该怎么取数
你好,老师,我们之前是小规模,然后,4月中旬,会计提交了升为一般纳税人的申请,从3.1开始生效。我在4月申报的时候,申报了一个1.1到3.31的小规模增值税申报表,又申报了一个3.1到3.31一般纳税人的申报表。然后都申报完毕了。今天开始申报4月份增值税,怎么主页面没有,在进入查看纳税信息,除了个人所得税是月报,其他的全部都是季报,这个是咋回事啊
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借管理费费用(价税)33900,银行存款33900
借应交税费应交增值税进项借管理费用负数 借管理费用贷应交税费应交增值税进项转出
老师最后成了,借应交税费增值税进项 贷应交增值税进项转出 这样了,进项转出在贷方了
你好,你的进项、销项每个月结转吗?结转到哪个科目?他们一般都是结转到转出未交增值税,然后你的进项也结转到转出未交增值税。
年未才全部结转借销项 贷进项 贷未交
你好,那你就进项转出,一直有余额就可以的,不用结转,也是年末结转到未交增值税。
当月就结转到未交增值税了,现其他余额都是对的,就是进项转出余额多了出来,销项=进项+未交增值税是等于了,但进项转出还有余额
你好,你能完整的分录写一下码,带上金额。
2021年不小心在平台上多勾选认证抵扣了7441.42元(有费用有成本),2022年1-3月没有发生销项和进项,我就把2021年多抵扣的7441.42元做了税额转出,借应交税金-进项税额转出7441.42元 ,贷应交增值税未交增值税7441.42元
进项转出,这个分录不对,进项转出,它的发生额是在贷方 应该把你上面这个分录删除,然后直接做我的那一个就可以啊。
进项税额转出为什么是在贷方呢老师,是年未时做借进项转出 贷进项税额这样就平了吗
允许抵扣的,你的应交税费就减少,比如进项减免税款,它的发生额都是在借方, 不允许抵扣的销项,进项转出,他都是在待发
缴纳的增值税等于销项减去进项,减去减免税款,加上进项转出 进项转出越多,你缴纳的增值税就越多。
这个我知道,但不理解你的分录
进项转出要么价税合计做成本 要么红冲全部的这个理解吗。
如果你理解的话,你做的那个进项对吗,是不是不对。
老师我按你的分录做了,现就下借应交税费进项税额7441.42,贷应交税金进项税额转出7441.42有余额了,那接下怎样做,未交增值税显示要有这个数
你做这个分录不对,以进项转出已经在贷方啦,你为什么要在结转一个在贷方的?
是按你的分录做,余额表显示的数
全部的分录你截图,你肯定不是按照我写的这一个 借应交税费应交增值税进项借管理费用负数 借管理费用贷应交税费应交增值税进项转出 我就让你做这个的 其他的都不做 其他的有余额都结转到转出未交增值税 借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费应交增值税未交增值税,你做这个都不会有余额。