你好 1,借:销售费用,贷:银行存款 2,借:银行存款 ,贷:其他业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 3,借:其他业务成本 , 贷:原材料 4,借:管理费用,贷:银行存款
公司原材料按计划成本核算,材料成本差异逐笔结转。4月1日原材料——A材料结存500千克,计划成本110000元;材料成本差异为超支差2200元。 (1)4月5日购进A材料1000千克,实际买价200000元,增值税率13%,运费3000元,增值税270元,材料已全部验收入库,款项已用银行存款支付。 (2)4月12日购入A材料800千克,实际买价152000元,增值税率13%,运杂费2000元,增值税180元,款项已用银行存款支付。材料尚未验收入库。 (3)4月20日收到A材料实际验收入库795千克,短缺5千克,经查为合理损耗。 (4)4月30日根据领料凭证汇总表,本月生产甲产品领用A材料1200千克,生产车间一般耗用300千克,管理部门耗用A材料100克,专设销售机构领用100千克,对外销售A材料200千克。 (5)计算结转发出材料负担的材料成本差异额并计算期末结存材料的实际成本? 要求:请做出相关分录。(写出材料成本差异率的计算过程,保留四位小数)
一、编制会计分录: A工厂12月发生的经济业务如下: 1、4日,用银行存款支付产品广告费500元。 2、6日,用现金支付办公用品费400元。 3、7日,销售给美联工厂甲产品200件,单位售价500元,销项增值税16000元,款项已收存银行存款户.甲产品成本为60000元 4、18日,销售给胜利工厂甲材料300件,单位售价500元,销项增值税24000元,款项尚未收到。甲材料成本为90000元。 5、31日,收到员工张某的罚款收入2000元,存入银行。 6、31日,计提本月管理部门固定资产折旧1500元。 7、31日,将本月份损益类账户的余额转入“本年利润”账户。
甲公司4月份发生如下经济业务,要求进行相应的账务处理:(1)21日,以银行存款支付本月专设销售机构经费2000元。(2)销售给方兴公司不需用A材料100千克,单价为200元,计20000元,增值税销项税额2600元,款项已收存入银行。(3)结转本月已售A材料的成本,单位成本为150元。(4)用银行存款支付购买管理部门的办公用品费1100元。
甲公司4月份发生如下经济业务,要求进行相应的账务处理:(1)21日,以银行存款支付本月专设销售机构经费2000元。(2)销售给方兴公司不需用A材料100千克,单价为200元,计20000元,增值税销项税额2600元,款项已收存入银行。(3)结转本月已售A材料的成本,单位成本为150元。(4)用银行存款支付购买管理部门的办公用品费1100元。
资料:吉惠汽车公司2015年5月份发生下列经济业务:1、5月1日,销售A产品500件,每件200元,增值税税率17%,贷款已收到存入银行。2、5月4日,收到上月新月工厂所欠货款5000元,存入银行。3、5月10日,销售给新月工厂A产品200件,每件售价200元,B产品100件,每件售价100元,增值税税率为17%,对方用商业汇票支付。4、5月13日,销售甲材料5000千克,每千克2元,增值税税率为17%,款项已收到并存入银行。5、5月15日,用库存现金支付销售两种产品的广告费2000元。6、5月26日,结转本月销售材料成本7500元。7、5月27日,结转本月销售两种产品成本,A产品单位成本为180元,B产品单位成本为75元。要求:根据上述经济业务编制会计分录。(20分)
社保基数调到10000万要交多少保费
老师,企业只给员工缴纳养老和医疗保险可以么?工伤、失业不交,这个对企业有啥影响没?
老师,3月份的税做的对不对,为什么我的试算平衡表平衡不了,不知道是那个环节出现错误了。
老师,你好,我们公司是商贸企业,品种有几千种,我们在做帐的时候,那个库存商品要怎么入比较好
请问老师,工会经费的计提基数包含社保、非货币性福利吗?
个人独资企业能变更有限公司吗
老师,外购的商品赠送客户取得的是普票,金额50000,税额是6500,借:销售费用-业务招待费56500,贷:银行存款56500,填报增值税报表时销项金额是50000,销项税额是6500,我这样做是不是不对,分录没体现销项,帐上的应交增值税金额和报表不一致是不。
老师,我们是个体户,之前给其他公司开了100多万的发票,暂时还未收到项目款,现在我们想更名,可以不,有啥影响么
我司是一般纳税人,对方也是一般纳税人。我司能开具1%或者3%的专用发票给对方吗?
老师,我有兄弟姐妹,非独生子女,赡养老人我自己填2个,兄弟姐妹没有填,那我是不是填了2人,专项附加扣除可以100%扣除,也就是扣3000?