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老师,外购的商品赠送客户取得的是普票,金额50000,税额是6500,借:销售费用-业务招待费56500,贷:银行存款56500,填报增值税报表时销项金额是50000,销项税额是6500,我这样做是不是不对,分录没体现销项,帐上的应交增值税金额和报表不一致是不。

2025-02-28 10:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-28 10:51

对的是的,这个不对。借库存商品贷银行存款56500赠送出去。 借销售费用 贷库存商品56500。应交税费,应交增值税销项。

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快账用户1707 追问 2025-02-28 10:59

老师,普票入库是按价税合计,借:库存商品56500,贷:银行存款:56500,然后借:销售费用-业务招待费56500,贷:库存商品56500,这样的话还是没体现销项税额呀。

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齐红老师 解答 2025-02-28 11:03

你好,销售费用是56500➕销项税额,你看一下我给你写的那个账务处理呀,销售费用没有给你写,是因为他这个销项税额按照市场价格乘以税率来的

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