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在申报增值税的时候,本期销售的有开票,退货的没开票,那退货的金额是怎么填呢?是填在未开票的负数,还是自己扣减完放在已开票金额啊?

在申报增值税的时候,本期销售的有开票,退货的没开票,那退货的金额是怎么填呢?是填在未开票的负数,还是自己扣减完放在已开票金额啊?
2022-05-10 11:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-10 11:24

您好你填的那个未开票发未开具发票的负数。

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快账用户8480 追问 2022-05-10 11:25

三代个税返还手续费收入的金额填在哪里呢

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齐红老师 解答 2022-05-10 11:28

你好同学,填在第五行里面就可以的。

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快账用户8480 追问 2022-05-10 11:36

公司去年是小规模纳税人,今年升级成一般纳税人,那退款是退去年的货款是1个点,要填哪里啊?

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齐红老师 解答 2022-05-10 11:39

你好同学,正常他就你的收入和你的税款,他就会累积在一起呀,你有负数的发票,你肯定也有正数的发票呀。

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快账用户8480 追问 2022-05-10 11:41

那表格里面这都是13个点和6个点啊,我退去年的货款是1个点,不是应该另外填吗?

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齐红老师 解答 2022-05-10 11:47

你好同学,我的意思您就说,开的这些发票,你都把税额合计在一起,把收入和在一起,手工填写在第13个税点里面,你看能不能填上,因为你一般纳税人里面它没有一个点适合填写的地方

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快账用户8480 追问 2022-05-10 11:51

我是有货物也有服务,意思是我把13个点的收入扣掉1个点的退款去填写是吗?6个点的服务收入也扣掉1个点的退款去填写是吗?这样税额也是自己手动填写咯?

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齐红老师 解答 2022-05-10 11:54

对的,我的意思你试一下,如果不行的话,你这种情况你只能去税务局了。

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您好你填的那个未开票发未开具发票的负数。
2022-05-10
您好,没错就是填写负数
2023-04-10
你好,负数是下个月报这个月的时候冲减,电子税务局直接带出负数发票税金
2021-04-09
未开票收入如何填 https://www.163.com/dy/article/FP3QK4OO0516S6QR.html
2022-10-08
同学你好 对的 是这样
2022-09-13
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