,您收到的发票有一张被对方红冲了。
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利货现金。后面结转的话是不是要结转两次,支付完结转借利润分配—未分配利润,贷利润分配—应付股利。月底结转借本年利润,贷利润分配—未分配利润?可不可以只结转一笔借本年利润,贷利润分配—应付股利?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
你好,税务登记时,展示投资金额与投资方金额之和不同
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提,借利润分配—应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,之前一直没做过利润分配这个科目,直接这么计提做账是可以的吗?
老师开票金额为8199849.84元,一般纳税人,税率9%,那增值税、附加税,企业所得税怎么计算
联系电话要是更改属于合同的实质性变更吗
企友3e未分配利润的期初余额怎么录入?
客户多付一笔钱我要做退款借:其他应付款贷:银行存款,现在要把其他应付款抛掉如何做会计分录?
企友3e软件的未分配利润期初余额如何录入
但是我查了 没看到呢···没接到 通知呢··是怎么查询哪张被红冲呢
。收到红字发票再处理,现在什么也不用做。
对方会把红字发票邮寄给我吗、?到时候怎么处理
是的。然后您做负数分录。进项要是抵扣了就做进项税额转出。
我上次开给别人的发票 开错了 对方没有抵扣,我跨月红冲掉,但是没有把负数发票邮寄给对方,对方也没找我要
不寄回来也行,对方写一个说明。
谢谢 老师,目前没有供应商告知···我就正常抵扣对吗,我这边查询不了红冲的
。是的,你正常抵扣,收到发票时你再转出。