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老师,2020年5月一笔发工资做错了,当时借:管理费用-工资 4200 贷:管理费用-社保 840.56 贷:库存现金3359.44,2021年怎么做帐务处理

2022-05-09 11:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-09 11:51

你好,这个管理费用社保应该是其他应收款或者是其他应付款吗?

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快账用户5912 追问 2022-05-09 11:52

是的,应该是其他应收款_社保

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齐红老师 解答 2022-05-09 11:54

借利润分配未分配利润贷其他应收款。

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快账用户5912 追问 2022-05-09 12:00

好的,如果是2020年7月发工资借:管理费用-工资4200,借:其他应收款_社保431.94,贷:库存现金4631.94怎么做帐务处理,其他应收款_社保431.94方向错了,金额也记少了

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齐红老师 解答 2022-05-09 12:02

借利润分配未分配利润,贷其他应收款还是这个科目的。

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快账用户5912 追问 2022-05-09 12:04

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-05-09 12:05

不用客气,工作愉快

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快账用户5912 追问 2022-05-09 12:47

老师,如果2020年7-9月都有一笔缴纳社保多记,借:管理费用-社保470.34,借:其他应收款-社保431.94 待:库存现金 902.28 这个2021年怎么做账务处理

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齐红老师 解答 2022-05-09 12:49

你好,是管理费用多做了吗?

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快账用户5912 追问 2022-05-09 12:50

是的,管理费用-社保多做

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齐红老师 解答 2022-05-09 12:57

借库存现金贷利润,分配未分配利润。

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快账用户5912 追问 2022-05-09 13:09

老师,是借库存现金902.24贷利润,分配未分配利润902.24吗

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齐红老师 解答 2022-05-09 13:16

你好,个人负担的也多,做了吗?如果是的话,借库存现金902.28 贷利润分配未分配利润470.34 其他应收款社保431.94

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快账用户5912 追问 2022-05-09 13:24

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-05-09 13:29

不用客气工作愉快

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你好,这个管理费用社保应该是其他应收款或者是其他应付款吗?
2022-05-09
您好,用红字把分录全部红冲。损益类科目用以前年度损益调整科目代替
2020-09-08
那这个对应个人社保,个人所得税都做哪里,?没有通过费用?
2021-04-20
你好,同学,你是说当时记得管理费用是不是打错了
2021-04-20
是的实际金额和税收金额减去一个管理费用。
2021-05-25
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