你好,这个管理费用社保应该是其他应收款或者是其他应付款吗?
去年多做了一笔预提和发放工资,分录是借:管理费用-工资,贷:应付职工薪酬。借:应付职工薪酬,贷:库存现金,贷:个人社保,这个要怎么调整
老师,2020年5月一笔发工资做错了,当时借:管理费用-工资 4200 贷:管理费用-社保 840.56 贷:库存现金3359.44,2021年怎么做帐务处理
提前发工人工资5833,当时分录是借管理费用,贷库存现金,这样做的,这笔钱是借的,现在分录怎么做
老师,您好,2023年有笔广告费,做账 借:管理费用 贷:应付账款 现在发现做错了,当时付了现金,现在应该怎么处理呢?
社保咨询: 1. 假如一名员工,去年12月从原来公司离职,他的社保和公积金,原公司是给交到12月?这个和他的离职日期有关系吗? 2. 如果1月他入职我们公司,社保增员必须在什么时间前办理?1月,还是2月也可以? 3. 养老、失业、工伤是在一起办理,然后医疗是另外处理?这个如果新增成功后,什么时间电子税务局才能查看到人员信息。
口腔门诊部,牙椅维修费用,完整分录怎么写
1.算成本 就是把归属于这个东西的成本都算上就是这个东西的成本? 2.那要是销售了付的运费算到自己的主营业务收入?自己承担的运费和客户承担运费有啥不一样 记账方法是啥?
老师好!春节值班补助入哪个科目
老师 过年好 公户贷款转法人写的借款 现在法人个人卡直接还银行贷款 下平这个账可以不?
老师商贸零售业的毛利率大约是多么呢?
出差的餐费只能计入业务招待费?为什么不是差旅费?
个人所得税不交税的,需要打印申报表出来吗
换电脑了,怎样安装个税和备份呢?
家具商贸城出库如果不一一对应,不用个别计价法的话,不准确吧!比如一把椅子才八九十,一个好的床垫都六七千了!!这这这到底咋出库算成本呀?
是的,应该是其他应收款_社保
借利润分配未分配利润贷其他应收款。
好的,如果是2020年7月发工资借:管理费用-工资4200,借:其他应收款_社保431.94,贷:库存现金4631.94怎么做帐务处理,其他应收款_社保431.94方向错了,金额也记少了
借利润分配未分配利润,贷其他应收款还是这个科目的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快
老师,如果2020年7-9月都有一笔缴纳社保多记,借:管理费用-社保470.34,借:其他应收款-社保431.94 待:库存现金 902.28 这个2021年怎么做账务处理
你好,是管理费用多做了吗?
是的,管理费用-社保多做
借库存现金贷利润,分配未分配利润。
老师,是借库存现金902.24贷利润,分配未分配利润902.24吗
你好,个人负担的也多,做了吗?如果是的话,借库存现金902.28 贷利润分配未分配利润470.34 其他应收款社保431.94
好的,谢谢老师
不用客气工作愉快