你好,有实际的发生金额吗?
老师您好,麻烦问一下我们是农业企业好多收入都是免税的在填报企业所得税纳税申报表所得减免优惠明细表中,有一个“应分摊期间费用”,是要把我们公司发生的一些管理费用这些的分摊进去吗?平时免税的成本已经准确计算了
老师,我家是小规模纳税人,做汇算清缴7020所得减免优惠表的时候,由于不正规成本费用没有准确核算,免税项目成本按70%算的,还有应分摊期间费用必须填吗老师,不填要不要紧
老师,去年的成本票不够,汇算清缴的时候没调出,现在税局让我调出,我填的是纳税调整项目明显表,填完后,减免所得税优惠明显表中的减免所得税是自动出来的,可是跟我算的不一样,去年0.025不是应该减免0.225的所得税吗,可是我算了算,才减免了0.215的所得税,这样我的企业所得税率就成了0.03了,不过我调完后利润总额超100万了,跟这个有关系吗
根据下面的政策,我们有免税收入和应税收入,总收入100,其中免税收入80,应税收入20,总成本70,对应免税收入的成本60,对应应税收入的成本10,那填所得税表的时候。是总收入100-总成本70,免税收入填80,等于利润-50吗?免税收入对应成本60是否需要调增? 自产自销的免税收入,其对应的成本费用是可以在计算应纳税所得额时税前扣除的。这是依据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第二十八条的规定,即企业的不征税收入用于支出所形成的费用或者财产,不得扣除或者计算对应的折旧、摊销扣除1。此外,《关于贯彻落实企业所得税法若干税收问题的通知》(国税函〔2010〕79号)也有相关规定,明确指出企业取得的各项免税收入所对应的各项成本费用,除另有规定外,可以在计算企业应纳税所得税时扣除2。
老师你好,想问一下当月进项大于销项,账务处理要怎么做,以及多出来的进项以后要怎么账务处理
高级会计师报考条件,有什么要求?
老师科目余额表银行存款出负数了是怎么回事
受教育阶段开始时间和结束时间存在交叉要怎么修改
补提以前年度的固定资产折旧需要做折旧计算表格吗?
资产负债表中的应交税费期末余额,为什么与科目余额表中的应交税费余额不一致呢
3、甲公司 2023年 2 月 10 日自行研发一项管理用非专利技术,至 20223 年 12 月 31 日累计发生研究支出 480 万元。2024年 1 月 1 日进入开发阶段,截至 2024 年 6 月 1 日研发结束形成一项非专利技术,共计发生材料费用1020 万元,人工费用 150 万元,专用设备折旧费 20 万元,支付其他费用 60 万元,发生的开发支出符合资本化条件的部分为600万元。甲公司预计该非专利技术可以使用5年,预计净残值为零,采用直线法摊销。不考虑其他因素,则2024年因该非专利技术计入当期损益的金额为( )万元。 720 650 710 480 答案是720?请问下老师,难道前面480的损益不用管他吗
你好,查账中发现之前按预售做账,预付账款出报表,现在前任会计调整到应收款款,应付账款,不设预收付项,所有导致应收账款变负数了,然后整个资产负债表,资产也负数,负责和所有者权益也负数了,请问这样会有风险吗
老师,请问下,材料明细账如果没有记账凭证号,可以吗
老师,工商银行到账伴侣服务扣费,应该怎么做分录?
老师,有免税收入是树苗,这个成本是利润表上的成本吗?然后在把销售费用,管理费用财务费用加一块分摊吗老师
你好,如果与这个免税项目有直接关系的话可以分摊
老师,我家是农民专业合作社,一般都是销售自产自销树苗,也没有别的,这个成本就写利润表上的成本,费用分摊行吧
您好,一般是成本,费用一般不分摊
老师,这么说7020表行分摊期间费用可以不填是吧
你好,发截图过来看一下
老师,上次我问一个老师说我家成本没有单独核算,老师说按70%核算成本,
你好,这样的话可以按这个比例分配一下
老师,我家一共收入64万,免税收入60万,有一小部分不免税收入,这样不能把利润表上的成本都写上是吧,我家总共营业成本是36万,按70%核算就42万多了,这怎么办?
您好,是按实际成本的70%
好的老师,那期间费用不用分摊,不填行吧
您好,是的,可以不用填写不摊销的话
好的老师,我就怕不填这个数不行,可以不填我就放心了
您好,这里是由你们自己根据业务实际情况来决定的
好的谢谢老师,
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
老师,不好意思,再确认一下,您说的实际成本是按照利润表上成本70%算成本吗?那如果免税收入少的话这样核算成本就不对劲呀,麻烦老师给我详细说说吧
你好,这和你实际成本有关,你没发生的成本怎么转?