同学,你好 21年初收到21年初开具的发票,直接做到21年就行了
2020年不知道有这张费用发票,21年突然来了费用票,可以入账吗?可以税前扣除吗?用什么科目 符不符合全责发生制, 2020票知道有费用但是没票用什么科目提现这个业务,21年汇算清缴之前来票之前把票付后面就行了是吧 那21年汇算清缴之后来票呢,分录怎么做,允许税前扣除吗?来的票放哪? 总共这几个问题请老师详细解答谢谢啦
老师您好!请问银行手续费的发票,银行一般是半年或一年才开一次,而且是合计金额,那银行扣收手续费时和半年后收到手续费发票时的账务处理分别是怎样的?现在银行开具的以前年度发生的手续费发票可以入账吗?怎样做账务处理?谢谢!
你好,老师,2022年1月份让银行开了以前年度增值税专用发票(包含18年19年20年21年的),请问收到发票后,做帐的分录是什么。 以前年度的费用,可以做在2022提1月份里吗
你好,老师,2022年2月份让银行开了以前年度增值税专用发票(包含18年19年20年21年的),请问收到发票后,做帐的分录是什么。 以前年度的费用,可以做在2022提2月份里吗
老师好,因本公司要申请高新企业,要三年的所得税汇算清缴,19、20、21年的,这三年当年都没有做研发费用,19和20年的已经申报了,现在21年的还没报,有一些库存产品可以归集到研发费用里,这些库存还在账面上,现在要怎么解决,谢谢
公司管午饭,每天给员工外卖,怎样做账
老师,进项税额转出应该是贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),如果不在贷方显示,在借方用负数表示可以不,比如借:应交税费-应交增值税(进项税额)红字。
老师您好 个体工商户年报没有业务可以零申报吗
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
懂孝彬老师在吗,在吗老师
老师,这个月收到2024年退的汇算清缴所得税,请问如何做账?借:银行存款,贷当计入什么科目?我们是小企业。
画红线的这一条怎么理解?为什么这部分材料不能加计扣除?研发领用的材可以税前扣除么?
老师您好!就刚才的问题?还得麻烦您。如果我做相反的分录,那就是这张发票也不能入今年的成本了呀!因为他把主营业务成本冲减了
请问工会经费怎么申报
老师您好,如果账务处理不处理公司银行资料,会造成什么后果?
老师,费用是做在了21年,但是这费用是以前年度的,人家21年才开票来,可以税前扣除吗?
同学,你好 可以税前扣除