你好,正常有增值税的话就会有附加税,你是是不是有以前交过的附加税没有用完呀,所以抵扣掉了,你看看你的表格上。
老师,您好,增值税附表四税额抵减和加计抵减有数据,为啥在最后增值税申报表里没有对应的数据呀
老师好,电子税局申报增值时附表一附表二都都生成保存啦,为什么没有主动主表数据呢?
老师我申报附加税是提示我第一行有减免数据,不能为0,是什么意思,下图是我申报附加税的提示画面,和申报的增值税数据
增值税及附加税费申报表附列资料(五)(附加税费情况表),本期没有增值税,是不是0申报?
老师好,增值税申报表 有增值税 为什么附加税没有数据 都是0
请问送原材料去供应商工厂产生的货拉拉费用,科目是?
建筑业未分配利润过大,账上也没钱,没计提过盈余公积,年底能一下子补提多少盈余公积来减少未分配利润呢?
欧老师,请问送原材料去供应商工厂产生的货拉拉费用,科目是?
老师 我们是建筑工程土建工程的,我们工地上主要用的机械,机械不是要用润滑油吗?这个我先入到工程施工里的什么明细
老师,怎么计提坏账准备?分录怎么写?提了坏账准备会减少资产总额吗?
老师,小规模纳税人,季度销售未满30万,增值税减免了,当时做账没计提,也没充到利润里,在后边补上可以不,
你好,小规模农产品是免税的
老师,印花税用计提吗?
老师算下税金一会给您五星好评
老师,小规模企业,如果1季度开票未超过30万,免征增值税,那2季度超了30万,后期需要补1季度的增值税吗?
现在都是什么退税,搞得搞不清楚了。 是不是 申报的时候 有增值税 附加税 0 是不是可能被之前的抵扣了。这个就不用管了
嗯,你好,你得分情况,你这个正常是要管的,你得确定好,嗯,如果有增值税缴纳的话,正常你是那个附加税的计税基础,就是增值税的金额,你要手工填上的。
现在他现在有个增值税留抵退税,还有六税两费减半政策。
就是说 有增值税 肯定会有附加税 只是现在 这个附加税 都是要自己 手动填写 是这个意思吗
,我不确定你那个表格是什么原因,我就怀疑他应该是没有带出增值税的金额来,所以你如果说能确定你没有以前预交的附加税的话,那你就要手工填写,填上那个增值税额。
这个以前预缴附加税是什么意思。 以前只要有增值税 那么肯定会交附加税,这次不知道是什么原因,只有增值税 附加税 不显示。
就是你以前因为一些别的原因交过附加税,就是预缴纳
那个附加税报表,你要手工填上增值税的金额。
没有其他原因预缴过,都是有增值税 才交附加税 也没有什么 外经证的
但是 之前好像跳出过 附加税是退税还是后期抵扣,这个记不清了
哦,那你得再再看一下,再想一下到底是什么情况。
老师,是不是要是选择附加税不退税,留着后期在抵附加税,是不是在后期有附加税的情况下会自动抵扣,比如原本退城建税500,4月申报的时候城建税也正好是500,这样相互一抵 就没城建税了?
哦,你好,对是这个意思。
但是我现在不确定当时是退税还是后期抵扣,这个怎么处理? 是不是 没跳附加税 就说明当时选择的是留着后期抵扣
你好,对的是这么个意思。