可以的,可以这么做的。
老师好,财政拨的专项款,借:银行存款贷:专项应付款 用于支付设备或材料款时,借:在建工程贷:专项应付款,分录这样做可以吗?
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
新建一项工程5万,1月付了第一笔款3万,做的分录是借应付工程款30000,贷银行存款30000,借在建工程30000,贷应付工程款30000。2月完工验收需要计入固定资产,发票未到。请问要怎么做分录以及发票到了之后要怎么做?
新的会计准则可以多借多贷吗?比如我有个在建工程,为了到时更好的统计数据在同一张凭证做了这样的分录:借:应付工程款 贷:银行存款 借:在建工程 贷:应付工程款
我们公司是做市政工程的,我们的原材料是按这个步骤:建筑行业购混凝土会计分录 企业购入材料时会计分录为: 借:工程物资-原材料 贷:银行存款 2.领用材料时会计分录为: 借:在建工程-**工程 贷:工程物资-原材料 3.工程完工后会计分录为: 借:主营业务成本 贷:在建工程-**工程。 还是可以直接不入原材料,直接是:借:在建工程-**工程,贷:银行存款
增值税不是价外税吗,怎么是属于资本呢?
其他业务收入不是收入?
金属加工费,机械费都是用于改造生产线,都计入制造费用吗
已做坏账处理的应收账款在以后年度又收回计入当期收入的分录怎么做?
请问老师,填统计局24年的12月(定报)财务状况表和24年年报的财产状况表不一样行吗?正常情况下应该是要一样的,但是定报要求在25年1月18号之前填,我公司业务量很大,1月18号账都还没有做出来,所以当时是按照估计数来填的。
老师在社保那个地方填写增加人员,那个地方填写删除人员,麻烦老师说一下谢谢?
老师新增人员自然人怎么添加呢?麻烦老师说一下谢谢
老师刚面试成功明天去上班,我第一天上班要做哪些事?麻烦老师说一下谢谢
老师好,12月多计提的工资是否用汇算调增来处理
连续12个月不超过500万,是从领营业执照算起,还有从开出第一张发票算起
可是会计准则不是说不可以多借多贷的吗?
可以的 实际做帐中可以 你看下学堂的实操里面借应交税费,城建税,应交税费,地方教育贷,银行存款,不都是这样吗?
这个是多借一贷的诶
借原材料 进项 贷银行存款 预付账款 这个是