同学,你好,直接带上报表去税务局就可以了,备上公章和身份证经办人的。
老师,我想问下我们有家公司是小规模纳税人的税忘记申报,现在要补申报,需要带什么资料去税局补申报?小规模的报税流程是怎么样的
老师你好,我们的小规模纳税人,因为逾期申报了!在网上什么进行补申报,和补交税款?如果去税局的话需要带什么材料。感谢老师的解答,
你好老师,小规模纳税人成立公司有几年了但是一直没有核定财务报表,也没有申报过,印花税也没有,现在需要补交,我是按季度申报小规模的,从什么时候开始补交呢?印花税是不是报买卖合同啊?
老师好,我是小规模纳税人,申报上期增值税超过30万,缴纳增值税,3%减按1%,在18行填写减征2%的增值税?附加税按什么缴纳?系统带出来直接是按3%交的,第一次申报小规模,请老师解答
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢
感谢老师
同学,你好,不客气的
老师如果没做公司的财务报表呢!
同学,你好,你申报税的话,应该直接可以申报,但是有所得税的话,看你们的系统能不能过了。财务报表应该可以后补
好的好的,感谢老师,我带上资料去税局看看
同学,你好,不客气的