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老师,你好,关于供应商多送的备品要不要入库啊,我们的材料比较特殊是一卷卷的膜类的材料,有时候供应商送货过来会比我们购买的宽长要长一点,我们是按平方这个单位计量的,我们发给生产的时候,还需要进行裁切成规格料才能发给生产那边

2022-05-06 15:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-06 15:56

你好 1. 是 需要的;这部分你们可以 做赠品仓入库或者是其他入库或者是 备品库(假如送的多的话)

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快账用户6283 追问 2022-05-06 15:59

那有什么好的办法去管控吗?

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齐红老师 解答 2022-05-06 16:06

你好; 你们要做   盘点的 ; 每个月要盘点数据的;  正常入库     

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你好 1. 是 需要的;这部分你们可以 做赠品仓入库或者是其他入库或者是 备品库(假如送的多的话)
2022-05-06
你好,如果是单一材料的话可以,如果是多种材料,需要按和准确的比例分摊,否则的话记录管理费用
2022-02-21
你好,供应商给你钱的话是销售产品收到的现金合适
2022-04-18
一、关于发票重复入账的判断与处理 1.建立发票台账可以设立一个电子或纸质的发票台账,记录每一张收到的发票的号码、金额、入账日期、对应的业务等关键信息。当进行付款审批时,通过查询台账来确认发票是否已经入账。例如,在台账中可以设置“是否入账”“入账凭证号”等字段,方便快速检索和核对。 2.发票标记在收到发票并入账时,可以在发票上进行标记,比如盖上“已入账”的章或者做一个简单的手写标记。付款时,看到有这样的标记就可以明确发票已经入账,避免重复处理。 二、付款附件资料的优化与完善 1.付款申请单制作规范的付款申请单,详细填写付款的原因、金额、对应的发票号码、供应商名称等信息。由相关业务部门和财务部门进行审批签字,作为付款的主要依据。 2.入库单与验收单保留好货物入库单和验收单,作为货物已经收到的证明。这些单据可以与发票、付款申请单一起作为付款的附件,相互印证业务的真实性。 3.对账单定期与供应商进行对账,获取对账单。对账单可以清晰显示双方的往来款项、发票情况和付款进度,有助于在付款时进行核对。 4.内部审批流程记录记录付款申请在企业内部的审批流程,包括各级审批人员的签字和意见。这可以证明付款经过了必要的内部审核和控制。
2024-08-07
您好,同学,请稍等下
2023-08-29
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