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老师,请问我们老板私户收到客户9300元油钱,老板用私户转我们公户9300元,我们公司公户贴700元,一起打给油库10000元,月末油库开票给我们10000元,这是内账怎么做会计分录请指点?

2022-05-06 14:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-06 14:05

你好同学,嗯,对于你们来说,那相当于你们采购了1万块钱的东西,但是你们只销售了九千三,一个是做入库库存商品,另外一个是做销售。

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齐红老师 解答 2022-05-06 14:05

借,库存商品应交税费、应交增值税进项税额,贷银行存款、借银行存款、贷主营业务收入,贷应交税费、应交增值税销项税额。

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你好同学,嗯,对于你们来说,那相当于你们采购了1万块钱的东西,但是你们只销售了九千三,一个是做入库库存商品,另外一个是做销售。
2022-05-06
你好 这个是啥业务的
2020-12-31
你好 可以 需要出委托书 借其他应收款你老板贷主营业务收入 借银行存款贷其他应收款
2021-05-18
你不管什么乱七八糟的。你们收到的钱就做收入,支付给石化公司的就做成本
2022-06-01
借:营业外支出5000 贷:其他应收款——XX客户5000
2021-01-17
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