1借工程物资300000 应交税费应交增值税进项税额39000 贷银行存款339000
请根据所学知识,判断如下业务性质,并完成如下业务的核算。资料1:清华园食品有限公司为增值税一般纳税人。2021年4月1日,公司自行建造车间一幢,购入工程物资200000元,增值税26000元,全部用于工程建设。2019年6月3日,领用工程物资200000元,用于生产车间的工程建设。2021年4月5日,领用企业购买的原材料10000元;2021年4月13日,领用本企业生产的水泥一批,实际成本50000元;2021年4月20日,为建造车间,发放工程人员工资为30000元;2021年4月30日,工程完工达到预定可使用状态。
【例】海华公司(增值税一般纳税人企业)自海华公司(增值税一般纳税人企业)行建造一条生产线,建造期间发生以下经济业务(1)4月1日,购入为工程准备的物资—批,取得增值税专用发票上注明买价300000元,增值税39000元;上述款项以银行存款支付,工程物资已验收入库,会计分录
、海华公司(增值税一般纳税人企业)自行建造一条生产线,建造期间发生以下经济业务:(1)4月1日,购入为工程准备的物资一批,取得增值税专用发票上注明买价300000元,增值税39000元;上述款项以银行存款支付,工程物资已验收入库(2)4月3日,领用工程物资250000元。(3)4月10日由于工程需要,领用本企业外购的原材料一批,成本12000元;领用企业自产的部分产品,该产品售价60000元,成本35000元。(4)4月30日,结算本月应付职工工资。其中应付自建生产线工程人员工资50000元。(5)5月15日,自建生产线工程完工达到预计使用状态,已办理竣工决算。
、海华公司(增值税一般纲税人企业)自行建造一条生产线,建造期间发生以下经济业(1)4月1日,购入为工程准备的物资一批,取得增值税专用发票上注明买价300000元,增值税39000元;上述款项以银行存款支付,工程物资已验收入库(2)4月3日,领用工程物资250000元。(3)4月10日由于工程需要,领用本企业外购的原材料一批,成本12000元;领用企业自产的部分产品,该严品售价60000元,成本35000元。(4)4月30日,结算本月应付职工工资。其中应付自建生产线工程人员工资50000元。(5)5月15日,自建生产线工程完工达到预计使用状态,已办理竣工决算。
固定资产购建业务核算作业3:华宇公司为增值税一般纳税人。2019年6月公司因生产经营需要以自营方式建造一栋材料仓库,发生业务如下:(1)6月1日,用银行存款购入工程物资200000元,增值税额为26000元,物资运到已验收入库。(2)6月5日,领用上述工程物资,全部用于建造仓库。(3)6月8日,领用本单位生产的水泥一批用于工程建设,该批水泥成本为40000元。(4)6月12日,领用本单位外购原材料一批用于工程建设,原材料实际成本为30000元。(5)6月20日,建造期间共应付工程人员薪酬50000元
汇算清缴弥补亏损是5年时间,是不是2024年汇算的话弥补的是23 22 21 20 19这5年 18年就弥补不成了
请问一般纳税人,服务类~美容服务,咨询类~管理咨询,服务咨询。增值税税率都是6%么?但如果公司进行货物销售,预包装食品销售,就是13%对么?
老师个体工商户网店缴税依据什么?是分定额和做账两种形式吗?如果是做账这种形式,是要和做公司账一样吗?还是可以简单点不要做报表,不用报税?
老师,我24年的财务报表季报不是全报完了嘛,现在营业成本跟管理费用金额有的金额互调了一下数据,导致季报有的数据就不对了,我要重新修改季报表吗
收到拨来的以前年度已完成的经费补贴影响当前损益吗?
老师好。员工在外租房的发票 可以报销吗
您好老师,我公司开具的发票做进项税额转出,并转入未交增值税,税款未付,也未做抵扣,麻烦老师在账上有什么好的办法处理一下吗?
老师,2024年亏损太多,专管员让改,已经汇算清缴了,怎么更正?
请问一般纳税人。医疗服务税率是多少
新公司法的一人有限公司会被认定为无限连带的个独企业吗?
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2借在建工程250000 贷工程物资250000
3借在建工程45000 贷原材料12000 库存商品35000
4借在建工程50000 贷应付职工薪酬50000
5借固定资产345000 贷在建工程345000
(3)借:在建工程47000应该是这个数字啊
对,我加错了应该是12000%2B35000=47000 3借在建工程47000 贷原材料12000 库存商品35000 5借固定资产347000 贷在建工程347000