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固定资产购建业务核算作业3:华宇公司为增值税一般纳税人。2019年6月公司因生产经营需要以自营方式建造一栋材料仓库,发生业务如下:(1)6月1日,用银行存款购入工程物资200000元,增值税额为26000元,物资运到已验收入库。(2)6月5日,领用上述工程物资,全部用于建造仓库。(3)6月8日,领用本单位生产的水泥一批用于工程建设,该批水泥成本为40000元。(4)6月12日,领用本单位外购原材料一批用于工程建设,原材料实际成本为30000元。(5)6月20日,建造期间共应付工程人员薪酬50000元

2022-05-07 08:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-07 08:33

你好,是需要做这个业务的分录吗? 

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快账用户7xvj 追问 2022-05-07 08:38

是的老师

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齐红老师 解答 2022-05-07 08:39

你好 1,借:工程物资,,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 2,借:在建工程,贷:工程物资 3,借:在建工程,贷:库存商品 4,借:在建工程,贷:原材料 5,借:在建工程,贷:应付职工薪酬

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快账用户7xvj 追问 2022-05-07 08:40

老师,能发一下带数据的吗

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齐红老师 解答 2022-05-07 08:41

你好 1,借:工程物资200000,,应交税费—应交增值税(进项税额)26000,  贷:银行存款226000 2,借:在建工程 200000,贷:工程物资 200000 3,借:在建工程 40000,贷:库存商品 40000 4,借:在建工程 30000,贷:原材料 30000 5,借:在建工程 50000,贷:应付职工薪酬 50000

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快账用户7xvj 追问 2022-05-07 08:48

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-05-07 08:48

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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你好,是需要做这个业务的分录吗? 
2022-05-07
你好 1,借:工程物资,,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 2,借:在建工程,贷:工程物资 3,借:在建工程,贷:库存商品 4,借:在建工程,贷:原材料 5,借:在建工程,贷:应付职工薪酬
2022-05-07
您好 借:工程物资200000 借:应交税费-应交增值税-进项税额26000 贷:银行存款 226000 借:在建工程 200000 贷:工程物资200000 借:在建工程40000 贷:库存商品40000 借:在建工程30000 贷:原材料30000 借:在建工程50000 贷:应付职工薪酬50000
2022-05-07
你好,请问你想问的问题具体是?
2022-09-05
你好! 借工程物资200000 进项税26000 贷银行存款 2.借在建工程200000 贷工程物资 3.借在建工程40000 贷库存商品 4.借在建工程30000 贷原材料 5.借在建工程50000 贷应付职工薪酬 6.借固定资产320000 贷在建工程 折旧320000-20000/20/12×64=80000 7.借其他应收款70000 原材料20000 营业外支出160000 贷固定资产清理(320000-80000)=240000 银行存款10000 转入清理分录 借固定资产清理240000 折旧80000 贷固定资产320000
2022-05-27
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