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老师,收到留抵退税款会计分录是 借银行存款2000 贷应交税费-应交增值税进项转出2000 借应交税费-应交增值税进项转出200 贷营业外收入2000 这分录对吗?

2022-05-06 09:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-06 10:05

你好,这个分录不对,借银行存款,贷应交税费、应交增值税,进项转出,坐着一个就可以的,它不涉及到营业外收入。

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齐红老师 解答 2022-05-06 10:05

进项转出结转到转出未交增值税,借,应交税费应交增值税,进项转出,贷应交税费应交增值税,转出未交增值税。

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你好,这个分录不对,借银行存款,贷应交税费、应交增值税,进项转出,坐着一个就可以的,它不涉及到营业外收入。
2022-05-06
收到增值税增量留抵税额退税:借:银行存款 2000元贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 2000 不是进项转出
2020-09-25
这个是抵减你之前做进项税额这个,
2020-09-25
你好;      意思是收到了留底退税的金额;       根据2022.14号财税文件分录的话   借应交税费- 增值税留抵税额  贷 应交税费-应交增值税-进项税转出 ;  收到款 : 借银行存款贷 应交税费- 增值税留抵税额   
2022-12-19
可以的,可以这么做的。
2022-05-06
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