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收到增值税增量留抵税额退税:借:银行存款  2000元贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)2000元。 老师,为什么是贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出),这不会导致要交税吗

2020-09-25 17:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-25 17:14

收到增值税增量留抵税额退税:借:银行存款 2000元贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 2000 不是进项转出

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快账用户1263 追问 2020-09-25 18:17

之前有老师回复说是进项税额转出

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齐红老师 解答 2020-09-25 18:35

不对,应做进项处理。

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收到增值税增量留抵税额退税:借:银行存款 2000元贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 2000 不是进项转出
2020-09-25
这个是抵减你之前做进项税额这个,
2020-09-25
你好;      意思是收到了留底退税的金额;       根据2022.14号财税文件分录的话   借应交税费- 增值税留抵税额  贷 应交税费-应交增值税-进项税转出 ;  收到款 : 借银行存款贷 应交税费- 增值税留抵税额   
2022-12-19
可以的,可以这么做的。
2022-05-06
你好,这个分录不对,借银行存款,贷应交税费、应交增值税,进项转出,坐着一个就可以的,它不涉及到营业外收入。
2022-05-06
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