你好请问题目要求做什么
(销项税额)2019年9月宏基公司发生如下销售业务(1)1日,向一般纳税人销售自产货物一批,开具增值税专用发票5份,注明价款1500000万元,税款195000元。因销售货物提供运输劳务,收取运费5650元,开具普通发票5份。货款、税款及运费已收存银行。(2)2日,向小规模纳税人销售税率为13%的自产货物一批,开具增值税普通发票5份,价税合计56500元,款项已收存银行。(3)10日,按免抵退方式出口自产货物一批,开具出口发票1份,价款100000USD,汇率100USD=630RMB,款项未收。该出口货物的征税率为13%,退税率为11%。(4)15日,用成本为200000元,市价为250000元,税率为13%的自产货物对B公司投资,开具增值税专用发票1份,占B公司股份的20%(5)16日,用成本为40000元的自产新产品一批作为福利发放给职工,开具企业内部结算凭证,该新产品没有同类市场价格。(6)20日,为小规模纳税人委托加工税率为13%的货物一批,开具增值税普通发票1份,收取加工费、辅助材料费及税款合计11300元(7)21日,税务机关对公司的纳
本月出口自产货物一批,开具出口发票。价款100000美元。汇率美100USD=630RMB,款项未收。该出口货物的征税率为13%,退税率为11%。受托代销取得增值税专用发票1份。金额50000元,税额6500元。的会计分录
某自营出口的生产企业为增值税一般纳税 人,出口货物的征税税率为13%,退税率为 10%,8月购进原材料一批,取得的增值税 专用发票注明的价款200万元,外购货物准 予抵扣的进项税额32万元,通过认证。上 月末留抵税款5万元,本月内销货物不含税 销售额100万元,销项税额13万元,存入银 行。本月出口货物的销售额折合人民币200 万元。计算该企业当期的“免、抵、退” 税额。
本月出口自产货物一批,开具出口发票,价款100000USD,汇率100USD=630RMB,款项未收。该出口货物的征税率为13%,退税率为11%。受托代销取得增值税专用发票1份,金额50000元,税额6500元。
习题二甲公司是一家自营出口的生产企业,为增值税一般纳税人出口货物的征税率为13%,退税率为9%。本年3月购进原材料一批,取得的增值税专用发票注明价款160万元、增值税额20.8万元,货已入库。甲公司取得的增值税专用发票本年3月符合抵扣规定。上期期末留抵税额为4万。当月向国内乙公司销售货物的不含税销售额为100万元,销项税额为13万元,内销货物成本为70万元款项尚未收到。本月出口货物销售额折合人民币200万元,出口货物成本140万元,款项尚未收到。
老师问一下这个月购进4966.95吨库存金额不含税是7715166.22单价是1553.30056这个月收入是5505259051不含税,销售了3596.61吨,销售成本是5586616.33成本大于收入了什么原因?老师看下我做的对吗?不对的话怎么写分录?
老师好!小规模公司,3月份开了一张增值税专用发票,凭证怎么做?
老师:现金流量净额怎么计算?
老师好,我们公司是做电商的,客户天南海北都有,都没有合同,这样的模式我们需要交印花税么? 如果不交的话有什么税法依据么? 我们销售额还是比较大的,要交的话还不少钱呢 谢谢老师
您好,老师,请问一下车船税是保险公司代扣代缴的吗?
老师好,请问一般纳税的的旅行社有什么税收优惠政策吗?据说这类企业开出的普票不用按6%交填值税,是吗?
请问小规模,是不是增值税直接记应交税费-应该增值税,但是应交税增值税下面有分类,全部记到应交税费-未交增值税里面吗
第一季度收的钱 未开票确认了收入 第二季度开了票怎么处理
老师,长借的应付利息付了款自那个科目看?
老师,请问30人以下,是不是可以免征工会经费