你好,一般是借其他应收款贷银行存款。
计提工资: 借:管理费用—工资60100, 贷:应付职工薪酬—工资60100, 发放工资: 借:应付职工薪酬—工资60100, 贷:银行存款51879.18, 其他应付款—个人社保6920.82 其他应收款—水电费300 其他应收款—扣款1000, 老师,这笔分录,其他应收款在贷方是负数对吗?
老板垫付工资,怎么做计提和发工资分录 你好,借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬-工资 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应付款-老板。这样对吗??还是说向法人借款 借库存现金 贷其他应付款 计提工资 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 职工工资 发放 借应付职工薪酬 职工工资 贷库存现金。这两个哪个是正确的
老师,为职工垫付的水电费对应的分录是不是 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款
老师,企业当月未开发票,无收入,职工薪酬作为其他应付款。分录 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬,贷 其他应付款, 是这样写吗?
开办时: 职工聚餐分录: 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:其他应付款 借:管理费用-开办费-福利费 贷:应付职工薪酬- 老师以上分录对吗?
2024年暂估了100万成本,2025年到了80万的成本发票,2024年所得税汇算清缴还没开始,这到的80万的成本票怎么做帐
老师,好,私募基金公司主要是干什么类
个体户可以去税务局开专票吗?
业务员把销售订单传递给会计会计可需要核。销售订单正确性
老师,什么情况下一般纳税人的税率是3%呢?
老师,一般纳税人开普票或专票交的税是一样吗?
小规模批发零售红薯,开票票面上的税率是多少呢
老师,我们是商贸公司卖水果的,当时在农户手里收的15019斤苹果,卖了13448斤,损耗1571斤,这1571斤做成本可以不,金额2906元。目前情况是:损耗的2906元已经做在去年12月已经做成本里了,但我发现入库的斤数15019斤,出库还是13448斤,库里已经没货了,但出库单上还有1571斤苹果,是不是把出库单补个1571,备注一下损耗就可以了。
公司账户 公户被冻结了 因为一个诉讼法院冻结的 现在收付款 都不行了 我账务上怎么处理
老师,公司利润表是负数,清算补税7000多是怎么回事啊
嗯,这个垫付的时候
这是垫付时的做法
您好,您刚才的问题也是为职工垫付的水电费呀。