同学,你好,做营业外支出调平就可以了
汪老师,您好!我这个未交增值税是咋了?这个余额不平,咋调平?之所以这样是因为我1-6月做的手工帐,当时计算有误,导致凭证重新补录系统后,账上应交税费和实际缴纳税费不一致 你帮我看看咋调平?其他科目都平了,现在就差这个了
老师,今天听齐红老师的课,如何做好内外账这个课程。老师说内账最好也核算税,但是有个分录不明白借应交税金增值税销项 管理费用-增值税实际缴纳额贷应交税金增值税进项 营业外支出(倒挤金额)银行存款实际缴纳数,这个营业外支出带表什么。比如借销项600 管理费用增值税200贷进项400银行存款200营业外支出200,分录这个是平的,但是我不知道这个倒挤的因为外支出代表什么
小规模纳税人,如果季度看下来,普票超出了45w专票比如开了20万,那最后应交增值税是多少,小微企业性质哦,那最后的应交税额是多少啊,我看申报表里面有个减免税额这列有数据的,另外开票系统开出的税率是1%的,做账按照3%去做的应交增值税,等实际扣款增值税,实际比计提的少的那部分做成营业外收入了得是么
老师,请问税控系统那个增值税与实际申报相差0.03,这个咋个做账呢,账上是750.8而实际交是750.83 是做营业外支出吗 增值税完税凭证也是750.83
老师,由于之前增值税一直是做留抵,也没有仔细去核对留抵金额,现在账上和实际增值税申报相差两千多元,找不出哪里出问题了。这个需要怎么处理