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我方是购买方,现销售方因税务原因,税务局要求之前开具的发票不能抵扣,我方进项转出会计分录应该怎么做

2022-05-05 15:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-05 15:39

当时的分录是怎么做的,做到了成本吗?

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快账用户7386 追问 2022-05-05 15:47

取得发票时,借:库存商品应交增值税—进项税额贷:应付账款

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齐红老师 解答 2022-05-05 15:50

借应付账款 贷库存商品、 应交税费、应交增值税进项转出。

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相关问题讨论
当时的分录是怎么做的,做到了成本吗?
2022-05-05
你好,你们这个月开红字信息表借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2021-11-10
你好,这个发票不能认证了。你需要在进项转出里面填写负数,找你税务局那边给你改。把你的进项转出在红冲了就可以。
2024-07-30
之前是借库存商品应交税费应交增值税进项贷应付账款吗?没有做成本。
2021-11-15
借其他应付款, 借主营业务成本负数 贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-08-12
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