同学,你好 借:库存商品——暂估 贷:银行存款
老师,公司采购一批货,因为没有开发票,就做了暂估,用了暂估价结转了成本,现在收到发票,实际采购价比暂估的价格低,之前分录:借:库存商品6000贷:应付账款-暂估6000 结转成本:借:主营业务成本6000 贷:库存商品6000 发票价款2000,这个怎么做分录呢?
老师如果采购一批货物,货款未支付,发票账单也没到材料已经验收入库按暂估入账的话下月初做相反分录冲回这笔账,那不就是相当于账上没有这笔账了吗?货款支付发票账单到了该怎样做分录呢?
采购的物资发票账单还没有收到,故确定该批货物的暂估成本300元每张,请问一下这个会计分录怎么做
老师,我们公司购进了货物,货到了,发票一直没开过来,那中间我们也销售了,开了发票了,的确认收入吧!那我怎么结转成本呢!因为没有库存商品,要是要暂估入库,分录借:库存商品,贷:应付账款-暂估款吗?那我次月收到发票,怎么冲暂估呢!做相反分录吗,还是做一样的分录是红字负数呢!我们是小规模纳税人,是商贸公司,库存商品种类多。如果收到货,收不到发票,具体怎么做账呢!还有怎么结转成本!
老师,请问上个月我们采购了一批货款,还没有收到发票,上月暂估入库,入库时借工程材料,贷应付账款——暂估入库。领用时借主营业务成本—工程材料,贷工程材料。就是已经出库转成本了。这个月收到了发票,我需要怎么做这笔分录?
2024年的四季度报表已经报完了,年报还没报
是的2024年的,我需要修改四季度报表吗?
那我直接借管理费用负数本年利润正数吗
老师您好,麻烦问一下购入车辆30万,已提折旧3.4万元,车辆出事故保险公司赔偿16万元,拍卖出售11万元,这个我怎么做账务处理
四季度报表已经报完了,报年报时发现的不对
这是之前调的账,到12月份发现成双倍了,现在都不明白到底是错到哪个月了
老师我2024年12月有100多万的收入未申报,现在更正申报,做无票,我24年12月前当时取得的那些进项可以做为12月属期进项抵扣吗
老师,个体工商户发给员工的工资需要申报个税吗
那我凭证放到哪里呢,是放到12月份吗
老师,想咨询一下统计直报上的收入可以和税务系统的收入不一致吗?