你好,对的,是的,需要的 需要红冲收入,然后再做发票的
7.31财务结完账 8.1发现还有两个电票 一正一负,红冲负的 ,正的重新开了一张,会影响7月份结账后对账吗 (最后的总数是对的上,可是负数之前的正数不就作废了吗,8.1把7月份开的正数票作废了 重新开一张正数的,不会有影响吗)
这个月红冲了一张发票,又重新开了一张正数发票,账上需要做什么吗?
2019年的一张建筑工程发票没有备注,甲方联系我们重开,这个月重新开了一张正数和一张负数发票,这两张发票还用重新做账吗?
老师上月开出增值税专用发票,这个月作废了再重新开一张,要怎做账,负数这张和之前的怎么冲做张,再是重开这张怎么做,还有税费啥的要怎么弄
供应商2月开了一张发票,还没等我们抵扣就跨月在3月初冲红了,然后重新开了正数发票。被冲红后,2月那张票就抵扣不了了就没有入账,3月的负数发票和重新开的正数发票就正常入账报税了,所以导致账面就平不了账,现在要求供应商再开一张票过来平账,对方不同意,说是他们一正一负冲了也重新开了,再开一张就是他们账面平不了了,请问这种是怎么处理
老师您好 这两道题的问题都一样 为什么采用第一张图片的方法 第二题没有答案?
老师好,想问一下,张家口市不同县开建筑服务的票属不属于跨区域开票
请问,个税有存在退税的情况吗?
老师,我们公司账户不能用,可以让别人委托支付款吗?就是发票合同给我们,支付是我们委托的公司。我们和委托公司签订委托支付协议?
收到税务的限期缴纳税款通知要怎么处理?税款已经缴纳了
半路接账,现在的库存,跟账上库存差异怎么做账
老师您好,请问24年12月份计提年终奖(具体金额没出来),暂估一个年终奖, 一:25年1月份反结账修改年终奖金额 二:25年调整24年12月份计提年终奖金额,分录怎么写呢 哪种方法好些呢?
投房处置后,公允价值变动损益结转的其他业务成本怎么没有一起计算利润
老师:我司变更了公司名称,银行账户名称也要改吗?
老师您好!请问别人用的个人名字,在国税代开给我们公司的普票,我们能走公司账户转钱吗?
怎么做账?
借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费, 借应收账款负数 贷主营业务收入负数, 应交税费负数。
谢谢老师
不用客气,劳动节快乐