您好 请问是哪个科目有错 要调整到哪个科目
老师 我4月有笔分录1. 做 借:应付职工薪酬 贷:银行存款, 这笔是错误的分录是吗?2. 我现在这月修改 要怎么操作 是需要把原先分录 照写 红字冲销,在重新做下 3. 修改错误凭证摘要需要怎么写
老师,我1月份计提了工资,借主营业务成本,贷应付职工薪酬,但是主营业务成本都已经结转完了,我现在想把这笔凭证冲了,我实际也没发放,我该如何做分录?
您好,老师,请教一下,19年一笔分录,本应该借:管理费用-职工教育经费,贷:应付职工薪酬-职工教育经费,借:应付职工薪酬-职工教育经费,贷:应付帐款,但是分录误记成:借:无形资产,贷:应付帐款,摊销一部分,这种情况20年要调整该怎么做分录?
老师,发现往月分录有误,请问要怎么做分录红冲?例如:借:主营业务成本-工会经费100,贷:应付职工薪酬-工会经费100,现发现这笔分录有误,请问怎么红冲
老师,发现一笔2022年多计提的工会经费,当时分录是借 管理费用10737 贷 应付职工薪酬-工会经费10737,现在我要是调账,分录怎么做?小企业会计准则。
老师,因产品售后问题,我们公司陈总垫付1500元售后费用给客户,其中300元由陈总个人承担,另外1200元由生产主任林总承担,请问老师,这笔会计分录怎么做
老师好!公司购买二手车,对二手车的行驶里程 使用年限 购买价格,从税务的角度有没有要求?
老师 ,我们2024年未分配利润_27531.10元,汇算清缴无发票管理费用4700元,调增4700元,账务处理怎么入账
老师您好,2024年度本年利润没有结转,2025年怎么调账呢?
老师,因产品售后问题,我们公司陈总垫付1500元售后费用给客户,其中300元由陈总个人承担,另外1200元由生产主任林总承担,请问老师,这笔会计分录怎么做
老师公司税务系统里的发票没有人来报销怎么入账
请问小规模房开公司,销售房产税率多少,可以享受免税政策吗
自己的公司,员工就两个自己人,项目完成收到项目款,之前的几个月因为账上没有钱一直没有发工资。现在从公账上转给法人钱可以哪几种方式都应该怎么备注?
老师们,快账软件在哪领取呢?教一下小白初来乍到不懂
很多年前未入账的固定资产怎么入账,办公铁皮柜
微信扫码加老师开通会员
要先冲销原有分录,再冲销录入一笔吗
不一定 的 要看您是怎么错的 当然先冲销原有分录,再录入一笔也可以